你好,你是說應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎?

老師,280的維護(hù)費(fèi)我是放在六月申報(bào)表4進(jìn)行填寫的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在余額在借方280,這個(gè)是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不然我這邊都有余額?
1.請(qǐng)問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
4月份交了280的金稅盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi),但是4月份不用交增值稅,那是不是,目前4月份賬上只做一個(gè)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。等到哪個(gè)月用這個(gè)280抵減的時(shí)候再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:管理費(fèi)用,然后再再在抵減這個(gè)月在增值稅報(bào)表上填報(bào)?
老師,我稅盤的維護(hù)費(fèi)10月付款的,現(xiàn)在做賬分錄要怎么寫?平時(shí)我進(jìn)項(xiàng)都是做到待認(rèn)證里面的,我現(xiàn)在可以這樣寫分錄嗎?借管理費(fèi)用,貸銀行,實(shí)際抵扣的時(shí)候借應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸管理費(fèi)用,
2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票,當(dāng)時(shí)做賬借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,改這么辦呢?這280在2月的申報(bào)表里抵扣了
客戶把貨款先轉(zhuǎn)公賬了,先叫我們開發(fā)票,貨拉了一半還沒有拉完,可以先開發(fā)票嗎?
上年度成本發(fā)票作廢50萬(wàn),本年度是否補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅
請(qǐng)問一下供應(yīng)商木制品商檢的具體流程,有截圖教學(xué)
老師好!9月做賬將利息收入27.91記到了貸方,科目余額表沒有取到其他,導(dǎo)致利潤(rùn)表和明細(xì)表的金額不平了,這種還需要在下個(gè)月做賬務(wù)處理嗎?
公司補(bǔ)助給村民,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的什么二級(jí)科目?
請(qǐng)問公司暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)了,增值稅零申報(bào),社保也沒有人在買,那個(gè)稅是不是也減員,就不用申報(bào)了,還是說要有一個(gè)人員在上面零申報(bào)?
個(gè)體工商戶2024年年報(bào)未報(bào),現(xiàn)在該怎么處理的
購(gòu)買安全月活動(dòng)獎(jiǎng)品報(bào)銷,發(fā)票是買了一堆東西,但是領(lǐng)取簽字表,有些物資沒有發(fā)出去,比如買了50把雨傘,發(fā)放表是30把,有什么問題嗎
我們公司正在稽查中,風(fēng)險(xiǎn)局那邊又推送給稽查局幾條工資風(fēng)險(xiǎn),我們查了下是稅務(wù)系統(tǒng)累計(jì)收入錯(cuò)誤導(dǎo)致的,2024年匯算清繳工資薪金支出表填多了也更正了不影響稅款,需要把這個(gè)更正寫在情況說明里嗎?
老師,咨詢下您數(shù)電普通發(fā)票開單位的也要求稅號(hào)必須填嗎?稅號(hào)可以為空嗎?我知道個(gè)人政府單位開數(shù)電普票稅號(hào)可以不填,除了這種情況外普票稅號(hào)可以不填嗎?


轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方有280
沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 你的分錄是這樣寫的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
六月做:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280,七月做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅280,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,現(xiàn)在七月查科目余額轉(zhuǎn)出未交有280借方余額
六月做:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280,七月做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅280,貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280,現(xiàn)在七月查科目余額轉(zhuǎn)出未交有280借方余額
最后這個(gè)是對(duì)的,前面那個(gè)是打錯(cuò)
老師,從新給過數(shù)據(jù),五月購(gòu)進(jìn)時(shí)做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280,貸其他應(yīng)付款-報(bào)銷人,六月抵扣做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280,貸管理費(fèi)用-280,我的意思是這個(gè)減免稅還用調(diào)賬嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在減免稅余額是借方280
你少寫我這個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
我在七月也做了這一分錄,減免是平了,但轉(zhuǎn)出這個(gè)又有余額了,
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅