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老師,280的維護費我是放在六月申報表4進行填寫的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應(yīng)交稅費-減免稅款,貸管理費用負數(shù),現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在余額在借方280,這個是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不然我這邊都有余額?

2020-09-07 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-07 17:13

你好,你是說應(yīng)交稅費科目嗎?

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快賬用戶2939 追問 2020-09-07 17:16

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方有280

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齊紅老師 解答 2020-09-07 17:18

沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 你的分錄是這樣寫的嗎? 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅款

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快賬用戶2939 追問 2020-09-07 17:24

六月做:借應(yīng)交稅費-減免稅280,貸管理費用負數(shù)280,七月做借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅280,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅280,現(xiàn)在七月查科目余額轉(zhuǎn)出未交有280借方余額

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快賬用戶2939 追問 2020-09-07 17:25

六月做:借應(yīng)交稅費-減免稅280,貸管理費用負數(shù)280,七月做借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅280,貸應(yīng)交稅費-減免稅280,現(xiàn)在七月查科目余額轉(zhuǎn)出未交有280借方余額

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快賬用戶2939 追問 2020-09-07 17:26

最后這個是對的,前面那個是打錯

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快賬用戶2939 追問 2020-09-07 17:41

老師,從新給過數(shù)據(jù),五月購進時做借管理費用-辦公費280,貸其他應(yīng)付款-報銷人,六月抵扣做賬是借應(yīng)交稅費-減免稅280,貸管理費用-280,我的意思是這個減免稅還用調(diào)賬嗎?因為現(xiàn)在減免稅余額是借方280

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齊紅老師 解答 2020-09-07 17:59

你少寫我這個分錄借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅款

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快賬用戶2939 追問 2020-09-07 18:56

我在七月也做了這一分錄,減免是平了,但轉(zhuǎn)出這個又有余額了,

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齊紅老師 解答 2020-09-07 19:34

借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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