您好,報銷費(fèi)用時,是直接沖減其他應(yīng)付款科目余額。
已計提的黨建經(jīng)費(fèi)借:管理費(fèi)用——黨建活動經(jīng)費(fèi)貸:其他應(yīng)付款——其他現(xiàn)在要沖回以前計提的黨建經(jīng)費(fèi),應(yīng)該怎么做分錄
公司已按比例計提黨建經(jīng)費(fèi),并入管理費(fèi)用,分錄為借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。若黨委報銷費(fèi)用時,該項費(fèi)用要重新計提進(jìn)入管理費(fèi)用么?還是可以直接沖減其他應(yīng)付款?
工會經(jīng)費(fèi)返還時為什么計入其他應(yīng)付款?計提時:借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi),返還時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應(yīng)付款
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
工會經(jīng)費(fèi)返還究竟是計入其他應(yīng)付款還是沖減管理費(fèi)用?下次直接使用是不是就不用計提?直接借:其他應(yīng)付款(管理費(fèi)用),貸:銀行存款
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計入當(dāng)時損益,會計分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
那管理費(fèi)用需要體現(xiàn)減少嗎?
不需要體現(xiàn)的,因為之前已經(jīng)計提過了費(fèi)用。
好的,我知道了,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!