你好個人承擔部分是個人工資的一部分
請教老師:每月繳納醫(yī)社保原公司會計按實際繳納費用借:管理費用-社保 借管理費用-醫(yī)保 貸:銀行存款;發(fā)工資的時候:借:應付工資 貸:銀行存款 貸:其他應收款-個人社醫(yī)保,累計幾個月下來,現(xiàn)在其他應收款-個人社醫(yī)保貸方金額10233,我是不是要結轉借:其他應收款。貸:管理費用-社保。貸管理費用-醫(yī)保
老師您好,我們單位當月發(fā)工資,繳納社保,會計分錄您看對?發(fā)工資時,借 管理費用-工資 貸其他應付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時,借管理費用-社會保險,借其他應付款-社保費用 貸銀行存款
請問,社保的分錄是,計提 借 管理費用-社會保險費 (單位承擔) 貸 應付職工薪酬-社會保險費(單位承擔) 發(fā)放 借 應付職工薪酬-社會保險費(單位承擔) 其他應收款-社會保險費(個人承擔) 貸 銀行存款 是這樣嗎
企業(yè)將個人承擔部分的社會保險費、公積金計入管理費用,會計分錄為: 借:管理費用\\社會保險費 貸:其他應付款\\社會保險費 繳納的時候: 借:其他應付款\\社會保險費 貸:銀行存款 個人承擔部分不能計入企業(yè)的成本費用 該分錄如何修改?大額醫(yī)保未計提直接在繳納時借:管理費用\\社會保險費\\大額醫(yī)保 其他應付款\\大額醫(yī)保 貸:銀行存款 是正確的嗎?
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對嗎,還有更簡練的分錄嗎?1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。 2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應負擔的部分, 借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)), 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實際上繳社保的時候, 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
老師,甲公司的債權、債務全部轉給乙公司,甲、乙公司的賬務分別怎么處理?
月末一次加權平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎
其他債券投資的減值準備為什么不影響賬面?
老師,24年銀行手續(xù)費發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調增么
老師好。請問,商貿公司,比如商家實際給我開500張建筑模板,我得開出去500張,但是實際我要達到稅負是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進項額的,加上利潤肯定也不夠稅負的,那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開票,既要數(shù)量一致,還要達到稅負
國內購進材料,公司自己加工賣到國外,這個是屬于一般貿易嗎適用免抵退稅,直接買進賣出是免退稅也是一般貿易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術服務,國內購進材料賣到國外,國內購進材料加工后賣到國外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請問老師,材料入庫,假如3月5號入了40噸,3月10號又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應收賬款80000貸主營業(yè)務收入75000借主營業(yè)務成本65000貸庫存商品65000
【中國農業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
抱歉老師,沒懂,就是企業(yè)所做的分錄有沒有問題,有問題的話如何修改 謝謝老師 我比較愚鈍
有問題 借應付職工薪酬 貸貸:其他應付款社會保險費 繳納的時候: 借:其他應付款社會保險費 貸:銀行存款
在企業(yè)所做的分錄基礎上怎么修改呢 之前是計提管理費用了的
借管理費用? ?紅字 借應付職工薪酬
好的 謝謝老師
不客氣祝你臘八節(jié)快樂