同學(xué)你好 填在第20行中,只填稅金;
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)開了紅字信息表,要轉(zhuǎn)出填在哪一行呢,只填稅金嗎?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
我想問,因?yàn)橘徺I方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要開紅字發(fā)票,是由購買方申請(qǐng)紅字信息表,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是你只要提交了信息表,報(bào)稅的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)填嗎
購買方開具紅字發(fā)票信息表,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄
老師,請(qǐng)問數(shù)電開具的紅字信息表,對(duì)方是銷售方,我是購買方,對(duì)方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對(duì)方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出,我要怎么填列?手動(dòng)填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
那認(rèn)證相符的專票還是包含了要轉(zhuǎn)出的那一張發(fā)票嗎
同學(xué)你好,您這個(gè)是哪個(gè)月還了取得的發(fā)票,然后開的紅字信息表呢?比如是8月取得的發(fā)票,然后9月開的紅字信息表,是么?
8月取得的進(jìn)項(xiàng)票,8月開了紅字發(fā)票給對(duì)方,但是對(duì)方因?yàn)闆]用空白票,8月還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,9月才開負(fù)數(shù)發(fā)票
上邊表述錯(cuò)誤了,8月取得的進(jìn)項(xiàng)票,8月開了紅字信息表給對(duì)方,但是對(duì)方因?yàn)闆]用空白票,8月還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,9月才開負(fù)數(shù)發(fā)票
同學(xué)你好 如果是這樣,認(rèn)證相符的專票是包含了要轉(zhuǎn)出的那一張發(fā)票
謝謝老師
不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快