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老師,如果用暫估的數(shù)字來結轉成本,那開來的票就要跟這個暫估的數(shù)字一樣對吧

2022-04-27 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 14:33

你好,可以不一致的,不一致的你再調(diào)整就行。

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快賬用戶1690 追問 2022-04-27 14:35

老師,那到時候結轉的成本也要改對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-27 14:36

對的是的,需要修改的。

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你好,可以不一致的,不一致的你再調(diào)整就行。
2022-04-27
你好,是的,只用紅字沖銷原來的,重新按發(fā)票做分錄,
2020-09-07
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調(diào)整下 結轉分錄。 把多結轉的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
你好,原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
2022-02-21
你好,結轉的成本也需要做的紅沖結轉的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
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