您好, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,
請教一下,小規(guī)模納稅人(建材銷售有限公司)去年3月份注冊的,一直零申報,8月份對外單位開了一張8萬元的銷售沙子的普通發(fā)票,需要做哪些賬務(wù)處理呢?
宇新有限責(zé)任公司為小規(guī)模納稅人,按月申報增值稅。2021年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、5日銷售洗發(fā)水2500瓶,單價56元,開出普通發(fā)票一張,金額140000元,對方已款。2、10日繳納上月應(yīng)交增值稅480元。3、16日購進小食品100箱,單價128元,取得普通發(fā)標(biāo)上注明金額12800元,稅款1664元,已入庫并付款。4、20日銷售食品100箱,單價156元,開出普通發(fā)票1張,金額15600元,對方已付款。5、22日銷售殘疾人專用物品一批,金額38000元,已收款。6、24日銷舊設(shè)備一臺,金額8240元,已收款。開具普通發(fā)票一張。7、30日收到當(dāng)月提供快遞收件服務(wù)費2600元,開具普通發(fā)票一張。(做會計分錄處理)
宇新有限責(zé)任公司為小規(guī)模納稅人,按月申報增值稅。2021年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、5日銷售洗發(fā)水2500瓶,單價56元,開出普通發(fā)票一張,金額140000元,對方已付款。2、10日繳納上月應(yīng)交增值稅480元。3、16日購進小食品100箱,單價128元,取得普通發(fā)標(biāo)上注明金額12800元,稅款1664元,已入庫并付款。4、20日銷售食品100箱,單價156元,開出普通發(fā)票1張,金額15600元,對方已付款。5、22日銷售殘疾人專用物品一批,金38000元,已收款。6、24日銷舊設(shè)備一臺,金額8240元,已收款。開具普通發(fā)票一張。7、30日收到當(dāng)月提供快遞收件服務(wù)費2600元,開具普通發(fā)票一張。求題目的會計分錄
宇新有限責(zé)任公司為小規(guī)模納稅人,按月申報增值稅。2021年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、5日銷售洗發(fā)水2500瓶,單價56元,開出普通發(fā)票一張,金額140000元,對方已付款。2、10日繳納上月應(yīng)交增值稅480元。3、16日購進小食品100箱,單價128元,取得普通發(fā)標(biāo)上注明金額12800元,稅款1664元,已入庫并付款。4、20日銷售食品100箱,單價156元,開出普通發(fā)票1張,金額15600元,對方已付款。5、22日銷售殘疾人專用物品一批,金額38000元,已收款。6、24日銷舊設(shè)備一臺,金額8240元,已收款。開具普通發(fā)票一張。7、30日收到當(dāng)月提供快遞收件服務(wù)費2600元,開具普通發(fā)票一張。求題目會計分錄處理
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會,要不要繳納工會經(jīng)費
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會捐贈支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
小規(guī)模納稅人月開普票不超過10萬免稅,那下一步該怎么做呢?
您好 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,
應(yīng)收賬款到公司賬戶后,老板把錢直接取出來拿走了,該怎么做賬
您好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,
那不能一直掛著其他應(yīng)收款吧?
你好, 老板,這個錢不還回來,您就一直掛著,
老板用這個錢進貨了,可是沒有憑證
您好 那老板就憑支付的憑證來報銷,沒有發(fā)票,只是不能稅前扣除,可以正常報銷,
沒有憑證怎么辦?
您好 可以用報銷單支付的證明報銷,入庫單, 具體執(zhí)行您單位的常規(guī)管理制度報銷,
感謝您的幫助,再問一下月末要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)?
您好, 期末做結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了,
謝謝老師,個稅一直零申報可以嗎
你好, 如果是真實的,可以,
個稅報了兩個人,一個是我,一個是老板兒子,老板是我親戚,我?guī)兔ψ鲑~基本不開工資,老板兒子沒工資,零申報算不算真實情況
您好 如果您兩個人都沒有工資,那您0報可以,
謝謝,那一直零申報稅務(wù)會不會查
您好, 一直零申報有一定的風(fēng)險,稅務(wù)局可能會給您打電話問具體原因,然后讓您做出說明,