你好,計入業(yè)務(wù)招待費二級明細就可以了,一般不需要再設(shè)置三級明細科目的
老師,平時員工報銷的費用里有業(yè)務(wù)招待費的,這個科目下面還需要寫明細么?
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設(shè)置二級明細科目業(yè)務(wù)招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務(wù)招待費的加一起看是否超過扣除比例?
老師您 好,請教一下,匯算清繳,其間費用里面的業(yè)務(wù)招待費,和納稅調(diào)整項目明細表里的業(yè)務(wù)招待費支出,這兩項,的金額,是不是相等的呀,填報時
老師業(yè)務(wù)招待費有企業(yè)所得稅的報銷限制。那實際工作中費用不往業(yè)務(wù)招待費里面記可以嗎?全記在銷售費用其他明細科目里面可以嗎?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
那就直接是管理費用-業(yè)務(wù)招待費就行了么?
你好,是的,是這樣的
那平時員工報銷單上需要把業(yè)務(wù)招待的明細寫上么?比如餐飲費,交通費,住宿費等等這些
你好,報銷單需要注明餐飲費,交通費,住宿費分別是多少,但是做分錄只需要匯總金額就可以了
好的,老師,我知道了。對了,這個在報銷單把這些明細寫上是有明文規(guī)定么?還是員工只寫個“業(yè)務(wù)招待費”這五個字就行
你好,在報銷單把這些明細寫什么內(nèi)容沒有統(tǒng)一規(guī)定的
那也就是說,如果員工報銷業(yè)務(wù)招待費,在報銷單上不用特別寫上招待誰也可以么?
你好,最好是寫上招待誰發(fā)生的支出
我在想,就針對業(yè)務(wù)招待費這個二級科目,如果員工報銷的時候要不要寫的更明細一點好
你好,員工報銷的時候,相關(guān)報銷描述可以更明細一些
好的,老師,我知道了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝