同學(xué),你好,你是沒(méi)有計(jì)提,直接繳納了嗎?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)公司什么情況下需要計(jì)提稅金?怎么計(jì)提?如果沒(méi)有計(jì)提,已經(jīng)結(jié)賬了,用友t3軟件具體怎么操作反結(jié)賬,重新去計(jì)提?謝謝老師。
你好老師,我們公司之前進(jìn)貨都開(kāi)了進(jìn)項(xiàng),然后存貨也入了賬,但是后面銷(xiāo)售的時(shí)候客戶(hù)都不要票,然后外賬也沒(méi)做無(wú)票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實(shí)際多了五六千萬(wàn),現(xiàn)在想讓賬實(shí)相符,應(yīng)該怎么操作呢?您剛才回復(fù)說(shuō)讓結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體怎么做呢,這是幾年累計(jì)下來(lái)的。我每次問(wèn)完問(wèn)題,繼續(xù)問(wèn)的時(shí)候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問(wèn)了。麻煩老師給說(shuō)下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝了
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開(kāi)票,但目前尚未收款,請(qǐng)問(wèn)7月已經(jīng)結(jié)賬,補(bǔ)充在八月怎么入賬?具體怎么調(diào)整?怎么作調(diào)整科目?謝謝
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆資金歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開(kāi)票,實(shí)際開(kāi)票金額與計(jì)提有差異,七月開(kāi)票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請(qǐng)問(wèn)7月已經(jīng)結(jié)賬,補(bǔ)充在八月怎么入賬?具體怎么作調(diào)整科目?請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆資金歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開(kāi)票,已經(jīng)開(kāi)票,實(shí)際開(kāi)票金額與計(jì)提有差異,七月開(kāi)票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請(qǐng)問(wèn)7月已經(jīng)結(jié)賬,補(bǔ)充在八月怎么入賬?具體怎么作調(diào)整科目?請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
還沒(méi)有繳納,我現(xiàn)在是做了8月份憑證就直接結(jié)賬了,8月份憑證就是供貨方開(kāi)來(lái)的發(fā)票做的賬,然后就直接結(jié)賬了,沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在不知道我做的賬所掛的科目對(duì)不對(duì),也不知道要不要計(jì)提
那你們除了繳納增值稅,還有附加稅城建稅 城建稅一般計(jì)提
還有附加稅,需要計(jì)提
老師,如果都是零申報(bào)是不是就不用計(jì)提稅金
0申報(bào),沒(méi)有交增值稅,就沒(méi)有附加稅
好的,謝謝老師
好的,同學(xué),可不可以給老師一個(gè)好評(píng)呢!
好的,馬上,那請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)有增值稅和附加稅,那城建稅要計(jì)提嗎?
同學(xué),你好,城建也不用的,
我想反結(jié)賬,結(jié)賬位置已經(jīng)取消了,但還是看不到8月憑證,還要操作其他哪里嗎?
用友t3軟件
你點(diǎn)功能界面我看看
我上傳圖片,就正常的拍照,傳不上去,說(shuō)不能大于3m
可以了,發(fā)過(guò)來(lái)了,我做完憑證,點(diǎn)記賬,然后點(diǎn)月末轉(zhuǎn)賬,月末結(jié)賬?,F(xiàn)在想反結(jié)賬,改憑證
你再點(diǎn)一下月末結(jié)賬哪里,哪里面是有一個(gè)反結(jié)賬,如果沒(méi)有就在憑證管理里面,查詢(xún)憑證,找到8月份的憑證,這個(gè)里面也有反結(jié)賬,在最上面,如果沒(méi)有,你就把界面再截圖一下
這個(gè)就是點(diǎn)月末結(jié)賬進(jìn)去的,沒(méi)有反結(jié)賬
沒(méi)有找到查詢(xún)憑證
第一步:反結(jié)賬 1、進(jìn)入軟件,打開(kāi)總賬系統(tǒng)模塊,依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬。 2、在彈出的窗口中,選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。
你看看應(yīng)該這樣可以,就是你這個(gè)版本的問(wèn)題
你給我說(shuō)的步驟,我之前已經(jīng)操作了,但是還是看不到原來(lái)的憑證
你查詢(xún)憑證,期間選對(duì)了沒(méi)?
這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)處理好了,謝謝老師。還有個(gè)問(wèn)題,我是一般納稅人,賣(mài)貨給別人,兩種情況,1、專(zhuān)用發(fā)票已開(kāi),已付款,我要怎么掛賬?2、未開(kāi)票,但是開(kāi)已經(jīng)付給我了,我要怎么掛賬?
錢(qián)已經(jīng)付給我了
開(kāi)票了,就要確認(rèn)收入,不掛賬 沒(méi)有開(kāi)票,走預(yù)收賬款