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你好老師,想請問我們?nèi)ツ昴甑子杏嬏嵋还P資金歸集利息收入,之前掛入其他應收賬款,借其他應收款9000,貸財務費用8500,應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500,7月底我們已經(jīng)開票,實際開票金額與計提有差異,七月開票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請問7月已經(jīng)結(jié)賬,補充在八月怎么入賬?具體怎么作調(diào)整科目?請詳解謝謝

2023-08-16 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-16 16:20

你好;? 你這個財務費用是什么情況的; 具體是什么借款的;才好判斷的?

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快賬用戶5343 追問 2023-08-16 16:25

向集團歸集資金利息收入

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:31

你好;? 這個利息收入; 這個應該沖財務費用 ;? 你這個 有開票給 集團嗎??

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你好;? 你這個財務費用是什么情況的; 具體是什么借款的;才好判斷的?
2023-08-16
借其他應收款8400, 貸其他業(yè)務收入8000, 應交稅費,應交增值稅銷項400 借應交稅費貸轉(zhuǎn)銷項稅額500, 以前年度損益調(diào)整8500, 貸其他應收款9000
2023-08-18
借財務費用 應交稅費、代轉(zhuǎn)銷項, 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2023-08-03
你好,1.是的,當月申報 2.暫估沖銷應該是按原分錄直接沖了才對,為什么會存在沒有沖稅額?申報是要按正確的申報 3.直接反分錄或者原分錄紅字
2020-09-10
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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