你好,稅務局出了處理結(jié)果嗎?
圖一4月份的利潤表中,公允價值變動收益這一行,老板說沒有數(shù)字,無法看出這個月是否盈虧, (因為之前的會計做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價值變動 ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動 ??????????貸:公允價值變動損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報企業(yè)所得稅時就要交100多萬的企業(yè)所得稅,(公司因為疫情1-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會計的做法有沒有問題?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師 之前的問題你看到了吧?我之前在石油公司的財務外包公司,是一家會計師事務所,負責做石油合資公司的賬務和調(diào)整報表,這報表有國資委的每月要上報一百多張,每張都需要校驗通過,不通過的還需要好多表格的勾稽關(guān)系 直到調(diào)整完畢,加班多,這些表格調(diào)表不能提前做,就快月底下來才能做,一直到下月初6號左右,但是時不時還增加報表需要調(diào)整,是最底層的,目前也是試用期,老人都調(diào)表調(diào)的好晚,催的不行了,目前在試用期;現(xiàn)在應聘北京一家省份駐京辦的四星酒店,財務經(jīng)理沒應聘上,但是這家酒店的成本會計的崗位應聘上了,但是工資才7200稅前,五險一金,免費2頓飯,比現(xiàn)在的工資低2800,糾結(jié)去不去呢?在那邊就是調(diào)各種表格,報給國資委,沒用的表一大堆,就是看數(shù)字校驗得通過,糾結(jié)是否去駐京辦酒店,老師給個建議唄
老師,只有預收好銀行余額,關(guān)鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實際成本是54萬,做賬務處理怎么做?
網(wǎng)上告訴你什么原因,讓你繳納罰款,繳完了就完事了
你好,這樣的話一般是沒有問題了,但是不建議重新建賬應該是和之前的數(shù)據(jù)連接繼續(xù)做賬,這些罰款補交稅金都要在賬上體現(xiàn)
前面都沒有賬務,問老板說沒有,估計不想給,啥都是O
你好!稅務局申報表上也沒有數(shù)據(jù)嗎?一般納稅人還是小規(guī)模?