但是行管的體檢費 培訓的時候需要體檢嗎
對于公司內(nèi)部員工進行培訓所取得的培訓費怎么入賬?培訓的時候取得培訓費發(fā)票,但是行管的體檢費對方只提供收據(jù),沒有發(fā)票,但是金額也就10元,該怎么入賬呢?
在校大學生專升本教育培訓機構(gòu),學費總額3500,先付費90%也就是3150,后期考試通過之后,再付費剩余的10%呢。 培訓機構(gòu)只給學員開具收據(jù),沒開發(fā)票。款項直接進入公司公戶。小規(guī)模納稅人,怎么入賬?分錄呢?
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務(wù)費,就要教練員單獨去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓機構(gòu)的高級培訓講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太,由于在培訓界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進行為時5天的培訓,張潔此次培訓的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇:方案1:按照培訓費用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由張潔自理方案2:按照培訓費用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由公司承擔假設(shè):張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項目。請根據(jù)以上資料,計算2020年度張潔的應(yīng)交個人所得稅。
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓機構(gòu)的高級培訓講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太,由于在培訓界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進行為時5天的培訓,張潔此次培訓的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇:方案1:按照培訓費用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由張潔自理方案2:按照培訓費用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由公司承擔假設(shè):張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項目。請根據(jù)以上資料,計算2020年度張潔的應(yīng)交個人所得稅。方案一收入額多少,應(yīng)納所得額多少,稅率多少速算扣除數(shù)多少,應(yīng)交個人所得稅額多少方案二同上
老師好,跨區(qū)域預(yù)交所得稅稅率是多少呀
你好,老師,請問下外貿(mào)企業(yè)的采購發(fā)票勾選退稅用途確認有時間限制的嗎?就是今年開的采購發(fā)票可以明年再勾選退稅嗎?
老師,公司給員工購買雇主責任險和食品安全責任險,入賬是計入哪個科目?
董孝順彬老師您好,接上一個問答,我說的是事業(yè)單位呢謝謝了
自然人電子稅務(wù)局怎么加個人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進去?如圖所示
員工可以給公司開發(fā)票嗎
滴滴,同學,上午好!今日小題來咯~[太陽][單選題]甲公司2024年12月初“主營業(yè)務(wù)收入”科目累計發(fā)生額為900萬元,銷售原材料確認的其他業(yè)務(wù)收入為200萬元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤表中“營業(yè)收入"項目填列的金額為()萬元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊和本年累計折舊要自己算出來填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
是的,培訓的時候繳納的體檢費。公司要辦理電工證,員工進行去機構(gòu)培訓。
體檢費做管理費用福利費 培訓費做管理費用職工教育經(jīng)費
體檢費對方只提供了收據(jù),也可以計入外賬使用嗎?
可以做 匯算清繳調(diào)增
如果不做的話,匯算清繳的時候會不會省事啊,就不用再調(diào)增調(diào)減了呀?
不做的話那你支付的和實際的不一致
因為這些款項不是公對公轉(zhuǎn)賬,都是老板自己支付了,老板只要求把流水賬給記清就行了
老板也不需要你單位還錢嗎
公戶賬上沒有多少錢,有點錢都是老板個人轉(zhuǎn)走了,就他自己一個股東
你好 轉(zhuǎn)走了你怎么做的
我都做其他應(yīng)收款,轉(zhuǎn)賬記錄選擇備用金
這個科目走得作平了他的
其他應(yīng)收款一直掛在他名下,他會不定期拿些費用票,或者采購什么的發(fā)票來沖減
那你這個虛增了費用的
但是他的實際支出,很多都沒有取到相關(guān)發(fā)票,實際開支比這個還多呢?私人老板很多交易都很難取到發(fā)票的,怎么會虛增了呢?
b銷售給你 沒有發(fā)票你沒有做 結(jié)果拿來了a銷售給你老板的代替你上面的業(yè)務(wù) 這個是虛增了費用
沒明白你所說的是啥意思。平時的業(yè)務(wù)是銷售的時候我們給對方開具了發(fā)票,對方轉(zhuǎn)入我們公戶,老板就把這筆款項轉(zhuǎn)入個人的賬戶,他平時為生意上的往來有招待,住宿什么的,還有平時為辦公室買一些辦公用品,在小店里消費都索要不到發(fā)票,有的是一些收據(jù),有的要到發(fā)票了,我就計入外賬,沖減他的其他應(yīng)收款,沒有票就不沖。就是這樣子,按理說他實際為公司的花費比票上多才對啊
那他的其他應(yīng)收款不就一直有余額了 還有年末其他應(yīng)收款有余額 做分紅交個稅的