你好;? 1,。具體是什么服務(wù)費(fèi)的 ;? ? 才好判斷科目的??

2.根據(jù)以下業(yè)務(wù),編制A公司會(huì)計(jì)分錄: 3月1日,服裝生產(chǎn)商A公司(一般納稅人)委托B商場(chǎng)(一般納稅人)代銷(xiāo)10套西裝,每套售價(jià)0.2萬(wàn)元,每套成本0.1萬(wàn)元。雙方約定:A公司按售價(jià)的10%向B商場(chǎng)支付手續(xù)費(fèi)。 截至3月底,B商場(chǎng)共銷(xiāo)售西裝5套,總售價(jià)為1萬(wàn)元,增值稅額為0.13萬(wàn)元,款已收。 3月底,A公司收到B商場(chǎng)的代銷(xiāo)清單,A公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給B商場(chǎng),發(fā)票注明價(jià)款為1萬(wàn)元,增值稅額為0.13萬(wàn)元,款未收。 B商場(chǎng)開(kāi)具代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給A公司,價(jià)款0.1萬(wàn)元,稅額0.006萬(wàn)元。同時(shí),B商場(chǎng)支付扣除手續(xù)費(fèi)及其增值稅額后的代銷(xiāo)款給A公司,A公司收到款項(xiàng),存入銀行。
根據(jù)以下業(yè)務(wù),編制A公司會(huì)計(jì)分錄: 3月1日,服裝生產(chǎn)商A公司(一般納稅人)委托B商場(chǎng)(一般納稅人)代銷(xiāo)10套西裝,每套售價(jià)0.2萬(wàn)元,每套成本0.1萬(wàn)元。雙方約定:A公司按售價(jià)的10%向B商場(chǎng)支付手續(xù)費(fèi)。 截至3月底,B商場(chǎng)共銷(xiāo)售西裝5套,總售價(jià)為1萬(wàn)元,增值稅額為0.13萬(wàn)元,款已收。 3月底,A公司收到B商場(chǎng)的代銷(xiāo)清單,A公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給B商場(chǎng),發(fā)票注明價(jià)款為1萬(wàn)元,增值稅額為0.13萬(wàn)元,款未收。 B商場(chǎng)開(kāi)具代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給A公司,價(jià)款0.1萬(wàn)元,稅額0.006萬(wàn)元。同時(shí),B商場(chǎng)支付扣除手續(xù)費(fèi)及其增值稅額后的代銷(xiāo)款給A公司,A公司收到款項(xiàng),存入銀行。
某公司是增值稅小規(guī)模納稅人,2021年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)入貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明稅額為7800元。以直接收款方式向A公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款123600元,已收款。受到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明租賃費(fèi)是10000元。要求:計(jì)算公司公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
某公司是增值稅小規(guī)模納稅人,2021年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)入貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明稅額為7800元。以直接收款方式向A公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款123600元,已收款。受到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明租賃費(fèi)是10000元。要求:計(jì)算公司公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。(8)26日,購(gòu)進(jìn)設(shè)備4臺(tái),款項(xiàng)已經(jīng)支付,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張,發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元,值稅3.9萬(wàn)元。甲公司取得的合法票據(jù)本年7月均符合抵扣規(guī)定元千兌率)x禾兄年.要求:計(jì)算甲公司本年7月上述業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
老師,你好,我這邊收到稅務(wù)局提示的兩張2023年的發(fā)票,顯示非正常戶(hù)納稅人,讓我把這兩張專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這邊需要怎么處理,需要對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,執(zhí)照可以買(mǎi)賣(mài)嗎
老師,印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納按什么交的呢
老師 我中級(jí)考試在湖南,成績(jī)合格后,要怎么樣去提交審核資料?
老師你好,交的消費(fèi)稅和消費(fèi)稅附征會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我想咨詢(xún)一下,我們公司是小規(guī)模,本來(lái)是2個(gè)股東,現(xiàn)在有個(gè)股東征信有問(wèn)題要取消退出,如果變成一個(gè)獨(dú)資后,是不是有哪項(xiàng)稅務(wù)要增加
我們公司是小規(guī)模納稅人,如果第三季度開(kāi)票金額超過(guò)500萬(wàn)了,那是不是從今年10月開(kāi)始就自動(dòng)變成一般納稅人了呢?還是明年1月變?
23年,24年交的員工社保以及發(fā)放的員工工資,漏記了,能補(bǔ)記在25年嗎
新注冊(cè)的一般人,沒(méi)有員工,法人在關(guān)聯(lián)公司繳納社保,還用每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師就是我們是進(jìn)谷大米的,那個(gè)成本不好折算,我們可以自己按米的重量折算成本嗎?

