你好,按照民非企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算
我們是一家普惠性質(zhì)的幼兒園,我們收到一筆教育局劃撥的防疫補(bǔ)助款6000元,教育局要求我們收到補(bǔ)助的科目借:銀行存款,貸:非限定收入——2020年防疫專項(xiàng)補(bǔ)貼,但是我們用的是金蝶的商貿(mào)版的財(cái)務(wù)軟件,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有非限定收入這個(gè)科目,麻煩問一下我能用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目來做嗎?
老師,幼兒園的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是有限責(zé)任公司,但這個(gè)月又轉(zhuǎn)為普惠園了,我要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?
老師中午好,我想請(qǐng)問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個(gè)幼兒園的工程 是不是要把這個(gè)合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測(cè)費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們?cè)撛趺匆?guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,有限責(zé)任公司,2020.10.19成立(營(yíng)業(yè)執(zhí)照),季度報(bào),那么請(qǐng)問申報(bào)期是從什么時(shí)候開始呢?自然人電子稅務(wù)局個(gè)稅申報(bào)是開始申報(bào)了嗎,我現(xiàn)在是不是要報(bào)2020.11月份的呢?
老師你好,我想咨詢,我公司老板另購(gòu)買了產(chǎn)業(yè)園的廠房,最開始是閑置的,目前沒有自用,過過了幾個(gè)月就出租了一部分出去,有出租業(yè)務(wù)了,我現(xiàn)在要建賬,選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2013)還是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2019年執(zhí)行)。還有就是未出租的還是按固定資產(chǎn)核算,出租的轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)核算,租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,折舊計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。房產(chǎn)稅和土地使用稅計(jì)入稅金及附加,費(fèi)用類的計(jì)入費(fèi)用科目,對(duì)嗎
各位老師大家好,我們公司是商貿(mào)銷售的,然后開銷售發(fā)票呢,老板說是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有方便面,銷售發(fā)票也只能開方便面,這種說法對(duì)不對(duì)呢,
老師,有個(gè)法人為了避免不給員工買社保,然后全部按勞務(wù)來簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候員工也沒有發(fā)票回來,還用報(bào)個(gè)稅嗎
收電梯廣告費(fèi)用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
老師,您好,老板娘說話有點(diǎn)那個(gè),對(duì)自己老公也是披頭蓋臉的,老師,怎么應(yīng)對(duì)這個(gè)?
老師好,個(gè)人所得稅里面子女的學(xué)前教育可以扣除多少?是按月的多少嗎?
你好,老師,小叉車一臺(tái)價(jià)值1400元,計(jì)入什么科目?
培訓(xùn)費(fèi)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是管理費(fèi)用?
老師,你好,請(qǐng)問一下最新的開票系統(tǒng),開紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報(bào)關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來,還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價(jià)格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
跟公司登記的性質(zhì)沒關(guān)系嗎?
這個(gè)是跟你公司的所屬性質(zhì)有關(guān)系的,你們現(xiàn)在是普惠園,不以營(yíng)利為目的
老師,保教費(fèi)填在增值稅申報(bào)表的12欄其他免稅銷售,那伙食費(fèi)填在10欄嗎?
老師,能回答完我的問題嗎?
同學(xué)你們申報(bào)表第十欄是什么
第十欄是小微企業(yè)免稅銷售額,保教費(fèi)35萬填在12欄其他免稅銷售額,伙食費(fèi)5萬填在10欄還能享受未超過30萬免增值稅嗎?
同學(xué)如果你的伙食費(fèi)屬于保育費(fèi)里面,且不超過當(dāng)?shù)匾蟮淖畹蜆?biāo)準(zhǔn),是可以免增值稅的
好的,謝謝老師!
那企業(yè)所得稅有免嗎?