沒法處理的,只有留底稅了
發(fā)票勾選時(shí)把退稅勾選勾成抵扣勾選了怎么處理?現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面應(yīng)該怎么辦?
發(fā)票勾選時(shí)把退稅勾選勾成抵扣勾選了怎么處理?現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面應(yīng)該怎么辦?
老師,發(fā)票勾線認(rèn)證的時(shí)候,一張票進(jìn)項(xiàng)稅額太大了,抵扣不完,要怎么處理
老師好!增值稅抵扣勾選時(shí)有一張招待住宿費(fèi),這張發(fā)票不能抵扣勾選吧,應(yīng)該怎么處理?
請問購入固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)很大,不想一次性扣完,應(yīng)該怎么做呢?可以不抵扣完嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
不可以多幾次抵扣嗎?
只能一次性勾選抵扣哈,本月抵不完的,以后繼續(xù)抵扣
雖然實(shí)際只抵扣了一部分但是發(fā)票已經(jīng)都選了,那以后還能體現(xiàn)出未抵扣的嗎?
以后月份繼續(xù)抵扣就行
賬務(wù)上怎么做,會計(jì)分錄是
繼續(xù)抵扣不需要做賬哈,都是先計(jì)算 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款