你好就是預(yù)交稅金的意思。比如企業(yè)需要開(kāi)外經(jīng)證,然后去工程所在地交稅。
老師,這個(gè)是什么意思啊,退稅預(yù)申報(bào)不能申報(bào)
老師什么意思。我,。。什么意思老師個(gè)稅申報(bào)
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的(按照上已納稅年度應(yīng)納稅所得平均額預(yù)繳)是什么意思?
老師季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表第一欄,預(yù)繳方式按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳是什么意思
異地的,為什么需要預(yù)交增值稅?為什么叫預(yù)繳?直接說(shuō)申報(bào)不行嗎????? 還有,報(bào)驗(yàn)是啥意思?為啥得報(bào)驗(yàn)后預(yù)繳
老師,一般納稅人,不開(kāi)票價(jià)為20萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開(kāi)票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒(méi)有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開(kāi)戶賬號(hào)怎么填寫
老師 個(gè)體戶 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報(bào)就不需要了啊
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報(bào)各的,匯算清繳總公司再匯總申報(bào)?? 還是季度申報(bào)時(shí)總公司就要匯總申報(bào)所得稅和財(cái)報(bào)?
現(xiàn)金可以直接進(jìn)去實(shí)收資本嗎? 借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本
個(gè)人所得稅申報(bào)表A表,是哪類業(yè)務(wù)申報(bào)的,是企業(yè)申報(bào)的工資薪金嗎?
老師,我們搬家了,賬上有臺(tái)起重機(jī),但是不要了,賬怎么做一下
老師你好:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月5月賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,這個(gè)是在7月調(diào)賬還是反結(jié)轉(zhuǎn)回去從新做
那為什么我們公司會(huì)計(jì)在2月份預(yù)繳申報(bào)了,他沒(méi)有繳納稅款啊,預(yù)繳申報(bào)不用繳納稅款么?
你好,你這個(gè)預(yù)繳申報(bào)是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)?
這個(gè)老師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模老師
你好小規(guī)模沒(méi)有預(yù)交是很正常的,沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)就不用預(yù)交。
合同金額是50萬(wàn),就是超過(guò)30萬(wàn)的起征點(diǎn)了是么?
你好,是的,就是這樣子的,超過(guò)30萬(wàn)。
那這個(gè)合同就沒(méi)有進(jìn)行,是不是提交的預(yù)繳增值稅附加稅我們就不用交了?
你好,如果沒(méi)有施工的話就可以不用。
那為什么以前的會(huì)計(jì)要預(yù)繳這個(gè)費(fèi)用呢?為什么不等開(kāi)了發(fā)票才交增值稅附加稅?
你好,老師沒(méi)有辦法告訴你他為什么要交,也許他不太懂。也許稅務(wù)局有別的要求。老師只能告訴你正常是什么情況下要交,什么情況下不交。
正常情況是不是只有開(kāi)了發(fā)票才交這個(gè)增值稅和附加稅老師?
你好,你不開(kāi)發(fā)票也是可以交的呀,當(dāng)不開(kāi)票收入就行。
那只有確認(rèn)收入才可以是不是?不確認(rèn)收入不交增值稅是么?
你好是的,要確認(rèn)收入才用交稅。這個(gè)是確定的。
對(duì)了老師,因?yàn)檫@個(gè)合同沒(méi)有進(jìn)行么,稅務(wù)局那邊讓我們作廢經(jīng)外證,但是我們換了總包單位,那這個(gè)經(jīng)外證還需要作廢么?
你好,這個(gè)外經(jīng)證肯定是需要作廢的。