一般納稅人沒有3%的。
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師,專利年費(fèi)怎么做賬
老師,月租金4000,交多少錢個(gè)稅?
公司支付職工的培訓(xùn)費(fèi),會計(jì)分錄
你好!2024年我計(jì)提的房租多了,三年的金額我看成一年的,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是 借:銷售費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-展廳租金,上次我問了會計(jì)學(xué)堂的老師,老師叫我沖減,借:預(yù)付賬款-展廳租金 貸:以前年度損益調(diào)整,但是這樣做之后我資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,我怎樣調(diào)好一點(diǎn)
員工來總部開會、培訓(xùn),給他們付的一個(gè)月房租,開的專票能抵扣嗎?
1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值是怎么算的? 2.個(gè)稅是不是轉(zhuǎn)讓價(jià)格-所有者權(quán)益×轉(zhuǎn)讓份額-合理稅費(fèi)? 3.新股東轉(zhuǎn)錢給老股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓從始至終不涉及被轉(zhuǎn)讓的公司銀行賬戶?
老師 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,最近我們新加了一個(gè)專項(xiàng)儲備的科目 但是在報(bào)稅的系統(tǒng) 申報(bào)二季度財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個(gè)會計(jì)科目,請問該如何填列呢
老師,機(jī)票代買的只有普票,可以抵扣不
付款境外款項(xiàng)17萬人名幣,但實(shí)際付的是美金,怎么做賬呢,按扣款的人民幣金額做賬嘛,但是和實(shí)際有差異,匯率產(chǎn)生的
勞務(wù)派遣是沒有百分之三的對吧,甲供材和清包工就算是簡易征收也是5%的稅率對吧
你好,甲供材清包工是3%勞務(wù)派遣5%。
老師,假如我是一個(gè)人力資源公司,我接了項(xiàng)目,是甲供材,我就可以做3%的簡易征收對嗎
你好,你有建筑勞務(wù)資質(zhì)嗎?有的話可以的。
要考慮建筑資質(zhì)啊,我有一個(gè)公司,是做人力資源的,一直給甲方開的3%的普票,稅務(wù)備案有簡易征收,這個(gè)有問題風(fēng)險(xiǎn)沒,沒有資質(zhì)的?
你好,建筑勞務(wù)需要建筑勞務(wù)的資質(zhì),勞務(wù)派遣需要有勞務(wù)派遣的資質(zhì)。
嗯嗯,這個(gè)我清楚了。我有個(gè)公司沒有勞務(wù)資質(zhì)也沒有建筑資質(zhì),核定了簡易征收,然后一直按3%開票,會不會有問題。已經(jīng)三年了
我們這里好多勞務(wù)公司沒有資質(zhì)
嚴(yán)格來說有問題的。
好怕被查
看一下你們增值稅稅種認(rèn)定有這個(gè)核定。
有這個(gè)簡易的認(rèn)定,搞人力資源的稅率也是5%,但是一直開出去的事3%的普票
那你就開錯(cuò)了,不對的。
老師,我總結(jié)一下一般納稅人勞務(wù)派遣和人力資源公司這種就可以選擇簡易征收差額征稅5%的稅率,或者不選擇簡易征收就是6%的稅率。建筑服務(wù)的,可以選擇甲供材,清包工簡易征收3%,一般納稅人9%是這樣嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。