您好 需要提示幾點: 1、作為小規(guī)模納稅人只使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目,不使用應(yīng)交稅費---xx--銷項稅額和減免稅款科目【這些是一般納稅人使用的科目】 2、您要具體說一下是問免征增值稅嗎?還是?
小規(guī)模納稅人有銷項稅,這樣做分錄減免對嗎?
小規(guī)模納稅人銷項免稅的分錄
小規(guī)模納稅人銷項稅減免分錄
小規(guī)模納稅人銷售收入,增值稅減免怎么做分錄?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請問一個人一個月勞務(wù)報酬9000元,沒有專項扣除和專項附加扣除,來年匯算清繳是會退稅還是補稅?補多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增對嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
這個季度沒有超過30萬 不交稅
如果是免征增值稅的話,分錄為 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入或其他收益
那收入如何記賬 借 應(yīng)收賬款6300 貸 什么
您上面圖片中的分錄就是對的,只是要用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目而已。
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 三級科目石什么呢?
借 應(yīng)收賬款6300 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額62.38 主營業(yè)務(wù)收入6237.62
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 三級科目石什么呢?---沒有三級科目,小規(guī)模納稅人就只使用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這個科目。
借 應(yīng)收賬款6300 貸 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 62.38 主營業(yè)務(wù)收入6237.62
第二個減免的怎么寫 如何沖應(yīng)交稅費增值稅
這樣做賬對嗎
第二個減免的怎么寫 如何沖應(yīng)交稅費增值稅------分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入或其他收益
這樣做賬對嗎--不對,根本不需要通過減免稅款科目過渡的,直接做上面的分錄就是了。 小規(guī)模納稅人就只使用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這個科目【重要的事情說三遍】