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由于前面4月份的時候已經(jīng)付出去了公司部分養(yǎng)老保險,但是今年養(yǎng)老保險公司部分減免,所以后面月份社保局就直接用以前交的養(yǎng)老保險沖減了個人和公司交的部分,本來公司部分本月應(yīng)交1969.2 個人部分應(yīng)交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48,實際交2524.32元 這筆分錄要怎么做呢

2020-09-04 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-04 13:11

你好!應(yīng)該退回的記錄其他應(yīng)收款。這次繳納時少交的部部分,沖減你的其他應(yīng)收款就可以。

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快賬用戶9092 追問 2020-09-04 13:13

沒有退回啊 就直接用以前交的抵扣了現(xiàn)在本應(yīng)該交的一部分

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:26

你好,就是因為沒有退回才做其他應(yīng)收款,因為沒有實際繳納之前計提的費(fèi)用,你也要沖回來啊。

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快賬用戶9092 追問 2020-09-04 13:27

能說一下分錄嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:36

你好,經(jīng)理借款時 借其他應(yīng)收款貸, 銀行存款或者是現(xiàn)金。 報銷時 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用 貸方是其他應(yīng)收款。 捐贈時不做賬務(wù)處理。

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快賬用戶9092 追問 2020-09-04 13:38

老師,你這是答非所問吧

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:44

不好意思這是另一個同學(xué)的答案打錯人了。

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快賬用戶9092 追問 2020-09-04 13:46

我就說嘛,那我這個問題的分錄是?

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:47

借 其他應(yīng)收款 藍(lán)字 借 管理費(fèi)用 紅字 單位承擔(dān)部分 借其他應(yīng)收款 紅字 個人承擔(dān)部分 這個月繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社會保險費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款

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你好!應(yīng)該退回的記錄其他應(yīng)收款。這次繳納時少交的部部分,沖減你的其他應(yīng)收款就可以。
2020-09-04
公司抵減不需要管,你之前計提做賬了,現(xiàn)在只需要調(diào)公司部分抵減個人部分,這個抵減個人部分是多少 你的意思是實際還交2524.32 合計是一起交2100.48, %2B2524.32 本來是這么多是不是,個人部分需要去查下看抵減多少,這個,你去看那個臺賬,之后做借其他應(yīng)付款個人社保,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),之前單位多計提沖掉,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
2020-09-04
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用社保費(fèi) 貸銀行存款
2021-05-21
修改第一個借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的 貸銀行
2023-04-08
你好,疫情期間公司部分是減免的,對個人是沒有影響的,還在公司上班,不應(yīng)該顯示離職。
2020-12-13
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