您好。 不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用。
老師好,支付派遣公司的工資是記應(yīng)付職工薪酬,勞務(wù)費(fèi)科目嗎
老師,勞務(wù)派遣公司給勞動(dòng)人員支付的工資記到應(yīng)付職工薪酬嗎?這樣會(huì)不會(huì)對(duì)公司應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目形成虛大呀,他們事實(shí)上并不是公司的員工
老師,派遣員工的勞務(wù)費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣人員工資是否應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,我們勞務(wù)派遣工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放
老師你好,公司支付勞務(wù)派遣的服務(wù)費(fèi)是含在應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)派遣里么?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷(xiāo)給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款。現(xiàn)在將報(bào)銷(xiāo)給個(gè)人的這張沖銷(xiāo)了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷(xiāo)了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢(qián),能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開(kāi)具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開(kāi)票收入,5月才開(kāi)票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
因買(mǎi)地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷(xiāo)售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
直接生產(chǎn)產(chǎn)品的員工嗎?生產(chǎn)成本?
您好。 不需要體現(xiàn)員工。如果車(chē)間人員,可以作為生產(chǎn)成本。
就記到生產(chǎn)成本對(duì)吧