您好 分錄是正確的,使用應(yīng)付賬款科目沒有問題。
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺(tái)費(fèi)600,快遞費(fèi)1000。 請(qǐng)問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時(shí) 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬 平臺(tái)費(fèi)600 快遞費(fèi)1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對(duì),如果不對(duì),老師請(qǐng)幫我分析下正確的分錄
老師,我公司印刷D產(chǎn)品(書)2000冊(cè)成本8.5萬(書號(hào)費(fèi)、版權(quán)費(fèi)、印刷費(fèi)都包含在內(nèi)),老板支付的。我已經(jīng)做的分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本-8.5萬 貸:其他應(yīng)付款-老板8.5萬 請(qǐng)問老師,我這樣直接入賬可以嗎,內(nèi)賬。 如果以上分錄可以,我司銷售D產(chǎn)品時(shí)(老板收錢) 借:應(yīng)收賬款~老板 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣計(jì)入可以嗎?如果以上都是可以的,銷售D產(chǎn)品還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? (備注:我已經(jīng)把D產(chǎn)品成本一次性計(jì)入了見分錄1)
老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬元,因運(yùn)輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評(píng)估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務(wù)如下: 1、購入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價(jià)賣出時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師請(qǐng)問一下,我們欠對(duì)方公司912834萬元,賬上有其他應(yīng)付款期末貸方余額912834,現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了,賣給對(duì)方公司抵欠款,固定資產(chǎn)按賬面凈值平價(jià)轉(zhuǎn)賣了45萬,分錄是不是直接做:1.先做正常銷售:借:應(yīng)收賬款-A公司45萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入445544.55 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4455.44 2.分錄對(duì)沖:借:其他應(yīng)付款-A公司 45萬 貸:應(yīng)收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請(qǐng)問我這樣做是對(duì)的嗎,麻煩幫我解答一下,謝謝老師啦
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
支付的時(shí)候, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
是的,是這樣做分錄的。
老師,我公司如果發(fā)展自己的代理D也銷售A產(chǎn)品, 代理D也不拿貨主要通過自己的人脈推廣線上銷售,月底我公司給代理D結(jié)賬。請(qǐng)問老師這種情況,我如何給代理結(jié)算入賬
建議這樣的模式,走委托代銷商品的模式,您公司支付的返點(diǎn)等支出計(jì)入銷售費(fèi)用科目核算,由于是個(gè)人代銷,建議按勞務(wù)報(bào)酬所得代扣代繳其個(gè)人所得稅。
沒太明白老師,能解下具體的分錄嗎
確認(rèn)收入和成本的分錄就是平常的分錄了。 給個(gè)人返點(diǎn)的處理 借 銷售費(fèi)用 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅