分錄一 借:庫存商品-8.5萬 貸:其他應(yīng)付款-老板8.5萬
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺(tái)費(fèi)600,快遞費(fèi)1000。 請(qǐng)問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時(shí) 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬 平臺(tái)費(fèi)600 快遞費(fèi)1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對(duì),如果不對(duì),老師請(qǐng)幫我分析下正確的分錄
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
老師,我公司印刷D產(chǎn)品(書)2000冊(cè)成本8.5萬(書號(hào)費(fèi)、版權(quán)費(fèi)、印刷費(fèi)都包含在內(nèi)),老板支付的。我已經(jīng)做的分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本-8.5萬 貸:其他應(yīng)付款-老板8.5萬 請(qǐng)問老師,我這樣直接入賬可以嗎,內(nèi)賬。 如果以上分錄可以,我司銷售D產(chǎn)品時(shí)(老板收錢) 借:應(yīng)收賬款~老板 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣計(jì)入可以嗎?如果以上都是可以的,銷售D產(chǎn)品還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? (備注:我已經(jīng)把D產(chǎn)品成本一次性計(jì)入了見分錄1)
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
請(qǐng)問老師,公司由合伙有限責(zé)任公司變成個(gè)人獨(dú)資有限責(zé)任公司,在稅法上有區(qū)別嗎?
離職補(bǔ)償金需要交個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)問一下商貿(mào)公司,可以開幾個(gè)點(diǎn)的普票
老師好,報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票,有收據(jù)可以嗎
分錄二 借:主營業(yè)務(wù)成本-8.5萬 貸:庫存商品8.5萬
分錄2銷售商品時(shí),借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)分錄不需要寫嗎
您寫的分錄一和二,是在銷售D產(chǎn)品前,直接把庫存商品入庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎?那如果我理解的正確的話,銷售D產(chǎn)品時(shí)還需要再一次結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
能回答下嗎老師
老師問題2:如果H產(chǎn)品成本6萬2020年開始分?jǐn)偅謹(jǐn)?年,截止目前已經(jīng)分?jǐn)偭艘荒甓啵习逋蝗煌ㄖ刂沟浆F(xiàn)在把剩余的未分?jǐn)偟牟恍枰俜謹(jǐn)偭?,一起?jì)入目前的賬目中,我該怎么做
分?jǐn)倳r(shí)我做的賬目是 借長期待攤費(fèi)用N產(chǎn)品 貸其他應(yīng)付款老板 開始分?jǐn)倳r(shí), 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用N產(chǎn)品 現(xiàn)在把剩下的全部做進(jìn)來不再分?jǐn)偭?
???老師麻煩回答下
剩下的還未待攤的 借:管理費(fèi)用 全部未待攤的 貸:長期待攤費(fèi)用
分錄2銷售商品時(shí),借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)分錄需要寫