同學(xué)你好 做當(dāng)初銷售時的負(fù)數(shù)分錄 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,銀行存款,正數(shù);
老師,我們門店里的客戶買衣服開了普票,到了8月份客戶說發(fā)票信息開錯了退回來,票也不讓我們重新開了,我們就開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做會計(jì)分錄
老師,我們公司8月份的電費(fèi)交了,但是發(fā)票對方開錯了(專票),我退回去讓他們重新開,重新開具的專票月份是9月的,我8月份會計(jì)分錄怎樣做啊?
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據(jù)客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???
老師,我們開給客戶的票,客戶抵扣了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯了,要重新開,就是先讓客戶開公司信息申請表,然后我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再把正確的價(jià)格發(fā)票開給他們
你好老師,請問,我開給客戶的發(fā)票開錯了,客戶已經(jīng)在11月認(rèn)證了。他們退回給我開紅字發(fā)票再重新開正確的就可以了嗎?聽客戶說他們還有去稅局開什么通知書?
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號)第一條第(一)款 有沒有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個稅率來,按照主營業(yè)務(wù)來,還是按照稅率高的來
四月分賣車,賣車的這個月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
老師,單位借個人的款,一年到期還本付息,付利息沒計(jì)提,直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,貸銀存可以被
老師,社保費(fèi)還是要用應(yīng)付職工薪酬過度一下的對吧
貸:銀行存款?可錢我們不用退回
只是票開錯了,客戶也不用我們重新開了,我們就開了個負(fù)數(shù)發(fā)票
同學(xué)你好,如果是這樣,不需要做賬務(wù)處理的;
這個正常是需要沖重開發(fā)票的,以為開了負(fù)數(shù)發(fā)票相當(dāng)于將原來的銷售業(yè)務(wù)沖減了
那重新開的發(fā)票放我們這可以嘛
同學(xué)你好,那重新開的發(fā)票放我們這可以嘛——可以,重新開票后對方不再需要發(fā)票,可以由您方自行留存
如果沖原來的分錄,借:銀行 負(fù)數(shù) 。貸:收入 銷項(xiàng),這樣我的銀行不就少了嘛,可我們沒有退錢
同學(xué)你好,可以用往來科目過渡 負(fù)數(shù)發(fā)票 借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù) 再開正數(shù)發(fā)票 借,應(yīng)收賬款,正數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,正數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),正數(shù)