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老師,我們門店里的客戶買衣服開了普票,到了8月份客戶說發(fā)票信息開錯了退回來,票也不讓我們重新開了,我們就開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做會計(jì)分錄

2020-09-04 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-04 09:41

同學(xué)你好 做當(dāng)初銷售時的負(fù)數(shù)分錄 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,銀行存款,正數(shù);

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快賬用戶5727 追問 2020-09-04 09:43

貸:銀行存款?可錢我們不用退回

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快賬用戶5727 追問 2020-09-04 09:44

只是票開錯了,客戶也不用我們重新開了,我們就開了個負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-04 09:50

同學(xué)你好,如果是這樣,不需要做賬務(wù)處理的;

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齊紅老師 解答 2020-09-04 09:52

這個正常是需要沖重開發(fā)票的,以為開了負(fù)數(shù)發(fā)票相當(dāng)于將原來的銷售業(yè)務(wù)沖減了

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快賬用戶5727 追問 2020-09-04 09:53

那重新開的發(fā)票放我們這可以嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-04 09:54

同學(xué)你好,那重新開的發(fā)票放我們這可以嘛——可以,重新開票后對方不再需要發(fā)票,可以由您方自行留存

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快賬用戶5727 追問 2020-09-04 09:55

如果沖原來的分錄,借:銀行 負(fù)數(shù) 。貸:收入 銷項(xiàng),這樣我的銀行不就少了嘛,可我們沒有退錢

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齊紅老師 解答 2020-09-04 10:05

同學(xué)你好,可以用往來科目過渡 負(fù)數(shù)發(fā)票 借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù) 再開正數(shù)發(fā)票 借,應(yīng)收賬款,正數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,正數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),正數(shù)

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同學(xué)你好 做當(dāng)初銷售時的負(fù)數(shù)分錄 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,銀行存款,正數(shù);
2020-09-04
你好 是的 專票是這樣操作的?
2021-09-30
您好,專票需要紅字信息表,普票不用
2021-12-22
你好是的,不需要做其他的。
2021-08-23
你好 你們專票是沒有認(rèn)證的話 你8月之前怎么做分錄 的
2020-09-09
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