如果在申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報(bào)時(shí)填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報(bào),并在申報(bào)時(shí)勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報(bào)6月份增值稅時(shí),如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時(shí),您還需要將之前錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
我司外貿(mào)企業(yè),10月已經(jīng)勾選確認(rèn)退稅發(fā)票,11月退回供應(yīng)商重新開具,然后我方開了紅字,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅,我已經(jīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—紅字那行,但是主表上會(huì)顯示我有退稅額,這正確嘛?
外資企業(yè),1月份收到供應(yīng)商發(fā)票,退稅勾選,但是沒有申請(qǐng)退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應(yīng)商給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額就可以了
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票單位開具錯(cuò)誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對(duì)方,對(duì)方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請(qǐng)問我這個(gè)月增值稅申報(bào)表表二中還需要再填寫嗎?
在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報(bào),我第1次申報(bào)的時(shí)候,質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯(cuò)了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報(bào)這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開回來正確的成本票的時(shí)候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報(bào)那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢?
外貿(mào)出口的,供貨商6月進(jìn)項(xiàng)開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項(xiàng)票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是20萬的話,是必須多長時(shí)間讓股東轉(zhuǎn)進(jìn)來這個(gè)錢嗎?還是怎么弄?
增值稅申報(bào)延期22號(hào),購銷合同印花稅也是延期的嗎
請(qǐng)問給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個(gè)二手車,6月前計(jì)提了折舊,后面就沒有,這個(gè)匯算清繳表格怎么填寫,飛機(jī)火車以外的運(yùn)輸工具資產(chǎn)原值還要填這個(gè)二手車嗎?
老師下午好,請(qǐng)問 土地復(fù)墾項(xiàng)目,人材機(jī)比例是多少呢
老師,印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加不含稅的銷項(xiàng)金額之和嗎,比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額是1000,不含稅的銷項(xiàng)金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
好的,謝謝老師。還有個(gè)問題就是,出差國外酒店,國外沒有正規(guī)的發(fā)票,那開具的確認(rèn)單能作為成本入賬嗎,稅前需要扣除嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 需要稅前扣除 有形式發(fā)票
那就是正??梢詧?bào)銷入賬,只是不能抵扣而已對(duì)吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的