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Q

1月份開票100萬,6月份開票50萬,沒有一張成本票,7月份報(bào)票暫估了成本70萬,這樣做合適嗎?

2020-09-03 21:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-03 21:31

你好,你應(yīng)該在一月份和六月份暫估

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 21:56

是在六月份暫估的,8月份收到20萬的成本票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣做?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:59

借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù), 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:19

我是個(gè)新手會計(jì),我6月份才去的建筑公司,這個(gè)公司1至5月份沒有作帳,4月份只報(bào)了稅,然后老板讓我把個(gè)稅中的人員增加了5個(gè),我就從1月份開始記管理費(fèi)用了,1至5個(gè)月都是這么做的,現(xiàn)在知道這樣辦不合適,我該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 22:27

沒看懂 你這個(gè)管理費(fèi)用應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本嗎

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:28

不是,人員工資記管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-09-03 22:31

實(shí)際有工資的可以做 之前申報(bào)幾個(gè) 補(bǔ)做幾個(gè)的

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:31

1至5月份個(gè)稅都報(bào)的是原有人員,做帳是按現(xiàn)有人員做的,就是6月份新增后的人

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:33

之前6人,又增加了5人,我?guī)?yīng)該怎么樣做呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 22:38

是哪個(gè)部門的 多計(jì)提五個(gè)人的工資

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:46

我們是小規(guī)模,不分部門,主要是一個(gè)小工地的領(lǐng)工者,管理這個(gè)工

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:47

工地分大工,小工

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齊紅老師 解答 2020-09-03 22:49

項(xiàng)目地屬于成本的 你科目你當(dāng)月有收入嗎

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:52

沒有,只有1月份和6月份開出去的票,我就記入主營業(yè)務(wù)收入了,

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 22:54

一些大項(xiàng)目就掛靠了有資質(zhì)的公司了,我們給人家提供成本

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齊紅老師 解答 2020-09-03 22:58

還是做管理費(fèi)用里面的

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 23:01

申報(bào)前會計(jì)分錄,補(bǔ)做會計(jì)分錄怎么做呢?

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快賬用戶6640 追問 2020-09-03 23:03

我1至5月份的帳需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 23:08

不調(diào)整 之前的沒有問題的

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你好,你應(yīng)該在一月份和六月份暫估
2020-09-03
您好,五月份的,沖銷暫估就成。
2024-05-27
你好,是5月沖暫估就行
2024-05-27
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-01-18
可以做 六月份就應(yīng)該暫估的
2021-08-04
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