你好,你應(yīng)該在一月份和六月份暫估
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發(fā)票30萬,剩下發(fā)票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
1月份開票100萬,6月份開票50萬,沒有一張成本票,7月份報(bào)票暫估了成本70萬,這樣做合適嗎?
你好,老師,請問一下,比如我7月份暫估50萬柴油,8月份暫估80萬柴油,9月份暫估60萬柴油。11月份才收到一張發(fā)票100萬柴油,那我是不是要沖100萬庫存柴油,同時(shí)也要沖一筆柴油成本100萬,然后再做一筆藍(lán)字分錄
12月份開票20萬,成本75萬,票開在了1月份,要不要做個(gè)暫估收入那,暫估收入分錄怎么做
你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營業(yè)務(wù)收入,成本只進(jìn)了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
是在六月份暫估的,8月份收到20萬的成本票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣做?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù), 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
我是個(gè)新手會計(jì),我6月份才去的建筑公司,這個(gè)公司1至5月份沒有作帳,4月份只報(bào)了稅,然后老板讓我把個(gè)稅中的人員增加了5個(gè),我就從1月份開始記管理費(fèi)用了,1至5個(gè)月都是這么做的,現(xiàn)在知道這樣辦不合適,我該怎么辦呢?
沒看懂 你這個(gè)管理費(fèi)用應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本嗎
不是,人員工資記管理費(fèi)用
實(shí)際有工資的可以做 之前申報(bào)幾個(gè) 補(bǔ)做幾個(gè)的
1至5月份個(gè)稅都報(bào)的是原有人員,做帳是按現(xiàn)有人員做的,就是6月份新增后的人
之前6人,又增加了5人,我?guī)?yīng)該怎么樣做呢?
是哪個(gè)部門的 多計(jì)提五個(gè)人的工資
我們是小規(guī)模,不分部門,主要是一個(gè)小工地的領(lǐng)工者,管理這個(gè)工
工地分大工,小工
項(xiàng)目地屬于成本的 你科目你當(dāng)月有收入嗎
沒有,只有1月份和6月份開出去的票,我就記入主營業(yè)務(wù)收入了,
一些大項(xiàng)目就掛靠了有資質(zhì)的公司了,我們給人家提供成本
還是做管理費(fèi)用里面的
申報(bào)前會計(jì)分錄,補(bǔ)做會計(jì)分錄怎么做呢?
我1至5月份的帳需要調(diào)整嗎?
不調(diào)整 之前的沒有問題的