您好,先由購買方填開紅字信息表,然后銷售方開具紅字發(fā)票,具體怎么操作見鏈接 https://inv.jss.com.cn/group3/M01/05/05/wKj6y16n5faIMIZTAAZqZqky1rQAAA4xAEk1-8ABmp-767.pdf?_=1588061686987
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
購買方收到的專票已經(jīng)認證,請問怎么沖紅?麻煩老師講下具體步驟?謝謝
老師,您好,我要作廢個上個月開出的專用發(fā)票,你看顯示的這個,我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問下老師這個是不是對方已經(jīng)認證了,如果對方已經(jīng)認證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
請問一下老師,我們收到的專票,款已經(jīng)給對方付了,在認證時發(fā)現(xiàn),對方把發(fā)票紅沖了,這個怎么處理,謝謝
請問老師,這個紅沖是因為我單位已經(jīng)認證了所以我單位發(fā)起紅沖嗎?如果沒有認證的情況下,呢?麻煩您幫忙詳細解釋一下什么時候購買方紅沖,什么時候銷售方紅沖,賬務(wù)都怎么處理?謝謝
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎