您好 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:資產(chǎn)處置損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師您好!請(qǐng)問我公司處置了一項(xiàng)固定資產(chǎn),賣了7300元,當(dāng)時(shí)買回來時(shí)一次性計(jì)提了折舊,請(qǐng)問老師處置固定資產(chǎn)的分錄怎么做?
請(qǐng)教一個(gè)問題 檸檬云財(cái)務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計(jì)提折舊 但是軟件上計(jì)提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會(huì)到下一個(gè)月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計(jì)提后處置固定資產(chǎn)呢?
固定資產(chǎn)買的時(shí)候10000元,折舊了2000元,還剩8000未折舊,現(xiàn)在公司賣了5000(收到5000)現(xiàn)金,請(qǐng)問這個(gè)固資處置怎么做分錄 (分錄和金額列一下謝謝)
老師,請(qǐng)問處置固定資產(chǎn)的錢最終計(jì)入什么科目?比如我買成3000的固定資產(chǎn),我折舊了200,我賣成2800,怎么做分錄?
老師,您好。公司處置一項(xiàng)固定資產(chǎn),最后當(dāng)廢品賣了5000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
金額是出售的金額么? 借:累計(jì)折舊 7300 貸:固定資產(chǎn) 7300 借:銀行存款 7300 貸:資產(chǎn)處置損益7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-銷項(xiàng)稅額300
您固定資產(chǎn)一次性計(jì)提金額多少 銷項(xiàng)稅額為啥是300?
一次性計(jì)提了九十多萬,老師您的銷項(xiàng)稅指的是不是這次處置這項(xiàng)資產(chǎn)交的銷項(xiàng)稅啊
那第一筆分錄寫九十多萬 銷項(xiàng)稅指的是這次處置這項(xiàng)資產(chǎn)交的銷項(xiàng)稅
老師,是這樣做么? 借:累計(jì)折舊 90萬 貸:固定資產(chǎn) 90萬 借:銀行存款 7300 貸:資產(chǎn)處置損益7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-銷項(xiàng)稅額300
是的 如果銷項(xiàng)稅額正確的話
明白,處置時(shí)金額是7300,銷項(xiàng)稅我是舉例的數(shù),不是真實(shí)的數(shù)值
嗯嗯 那這樣寫分錄可以的
老師,貸資產(chǎn)處置損益還是貸營業(yè)外收入啊
新準(zhǔn)則的話貸資產(chǎn)處置損益
好,謝謝老師的解答
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師,我遇到問題處理的時(shí)候總是怕錯(cuò),所以我還得追問一下,我再把我的情況說一下,看看具體的賬務(wù)怎么處理? 數(shù)值都是舉例,但是和實(shí)際也差不多。我公司去年購買的小轎車不含稅價(jià)款90萬,進(jìn)項(xiàng)稅百分之十三11.7萬,已經(jīng)抵扣,購置稅5萬,一次性計(jì)提90+5=95萬,現(xiàn)在車出售給個(gè)人,收到價(jià)款7300元含稅價(jià),老師賬務(wù)處理分錄和應(yīng)該交什么稅?
分錄就前面那樣寫 增值稅稅率13% 您為啥這個(gè)價(jià)格銷售?太低了
是老板變相轉(zhuǎn)移資產(chǎn),按照銷項(xiàng)稅在計(jì)提附加稅,印花稅交易時(shí)交過,是不是就不用在計(jì)提了
稅務(wù)查到不行的 要按市場(chǎng)價(jià)格
得需要評(píng)估么
您說賣報(bào)廢車也要好幾千吧 您才買了一年就按這個(gè)價(jià)格處置了 稅務(wù)肯定要讓按市場(chǎng)價(jià)格 不一定需要評(píng)估 稅務(wù)會(huì)幫忙核定