你好,同學,你這里直接考慮每一個掛號公司作為其他應(yīng)付款處理,然后提出時扣除的管理費作為收入處理,其他沖其他應(yīng)付款處理。
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師,請問,別的公司想購買我們的產(chǎn)品,我們有幾個掛號公司,我們用別的掛號公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號公司賬戶上,以后他們會扣除固定的管理費,剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個人名義跟別的生產(chǎn)公司簽合同,讓他們生產(chǎn),也可以在掛號公司生產(chǎn),跟掛號公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產(chǎn)公司上,加工商都不開發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內(nèi)帳的,我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
老師,請問,別的公司想購買我們的產(chǎn)品,我們有幾個掛號公司,我們用別的掛號公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號公司賬戶上,以后他們會扣除固定的管理費,剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個人名義跟別的生產(chǎn)公司簽合同,讓他們生產(chǎn),也可以在掛號公司生產(chǎn),跟掛號公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產(chǎn)公司上,加工商都不開發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內(nèi)帳的,我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
我是工商個體戶,法人是我老婆的名字。然后我現(xiàn)在跟一個公司簽合同,幫他供點沙那種河沙,然后現(xiàn)在我已經(jīng)開好了普票,他把錢打到我的對公賬戶上?,F(xiàn)在我要怎么把錢提出來?才不會產(chǎn)生以后補稅的費用?
老師,我單位是特種運輸公司,去年有個人大掛車掛靠到我們車隊,當初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當初收錢增加銀行存款,貸方走其他應(yīng)付款了,到現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款還有這部分錢呢,實際上我們不欠錢,老師這個賬怎么平呢,我想當還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個人簽借款合同嗎,
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,不是應(yīng)收嗎,我們應(yīng)收掛號公司的,因為他們把合同金額收了,應(yīng)該是我們的錢
你這個對于掛號公司而言,屬于其他應(yīng)付款。 你企業(yè)才屬于應(yīng)收的。
對,所以我現(xiàn)在對掛號公司,對購買公司,對生產(chǎn)方,各應(yīng)該怎么做內(nèi)帳啊,老師
你的處理 借,應(yīng)收帳款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 借,銀行存款 管理費用 貸,應(yīng)收帳款
這是對掛號公司是嗎,那對購買公司呢,他打錢到掛號公司,雖然不是直接到我們賬戶,但是內(nèi)帳上,是不是也應(yīng)該有個往來,好知道當時購買方跟我們的每筆業(yè)務(wù)
老師,你看我這樣做有錯嗎
分錄處理沒有問題,可以的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快