同學(xué)你好, 掛靠公司給你們打款,你們給他們開發(fā)票了嗎
老師,遇到一個(gè)問題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師,請(qǐng)問,別的公司想購(gòu)買我們的產(chǎn)品,我們有幾個(gè)掛號(hào)公司,我們用別的掛號(hào)公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號(hào)公司賬戶上,以后他們會(huì)扣除固定的管理費(fèi),剩下來(lái)的我們會(huì)提取出來(lái)。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個(gè)人名義跟別的生產(chǎn)公司簽合同,讓他們生產(chǎn),也可以在掛號(hào)公司生產(chǎn),跟掛號(hào)公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產(chǎn)公司上,加工商都不開發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內(nèi)帳的,我跟這些掛號(hào)公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
老師,請(qǐng)問,別的公司想購(gòu)買我們的產(chǎn)品,我們有幾個(gè)掛號(hào)公司,我們用別的掛號(hào)公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號(hào)公司賬戶上,以后他們會(huì)扣除固定的管理費(fèi),剩下來(lái)的我們會(huì)提取出來(lái)。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個(gè)人名義跟別的生產(chǎn)公司簽合同,讓他們生產(chǎn),也可以在掛號(hào)公司生產(chǎn),跟掛號(hào)公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產(chǎn)公司上,加工商都不開發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內(nèi)帳的,我跟這些掛號(hào)公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
我是工商個(gè)體戶,法人是我老婆的名字。然后我現(xiàn)在跟一個(gè)公司簽合同,幫他供點(diǎn)沙那種河沙,然后現(xiàn)在我已經(jīng)開好了普票,他把錢打到我的對(duì)公賬戶上。現(xiàn)在我要怎么把錢提出來(lái)?才不會(huì)產(chǎn)生以后補(bǔ)稅的費(fèi)用?
老師,我單位是特種運(yùn)輸公司,去年有個(gè)人大掛車掛靠到我們車隊(duì),當(dāng)初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當(dāng)初收錢增加銀行存款,貸方走其他應(yīng)付款了,到現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款還有這部分錢呢,實(shí)際上我們不欠錢,老師這個(gè)賬怎么平呢,我想當(dāng)還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個(gè)人簽借款合同嗎,
請(qǐng)問3月預(yù)繳了10萬(wàn),4月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表填寫了本地發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額,10萬(wàn),但是3月本地稅款只有5萬(wàn),請(qǐng)問我是不是要更正3月申報(bào)表那個(gè)實(shí)際抵減額 不能寫10萬(wàn)只能寫5萬(wàn)呢,我現(xiàn)在4月申報(bào)發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時(shí)候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個(gè)月月向個(gè)人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個(gè)稅申報(bào)了但是沒有繳款,在稅款繳納頁(yè)面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請(qǐng)問這個(gè)滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗(yàn)隊(duì)的餐飲費(fèi),算員工福利吧,怎么做分錄,這個(gè)試驗(yàn)隊(duì)主要是來(lái)針對(duì)單位的一個(gè)制定項(xiàng)目的,是計(jì)入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費(fèi)用化支出呢?
老師好,請(qǐng)問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個(gè)點(diǎn)的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報(bào)表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報(bào)社保時(shí)需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
我們會(huì)把訂貨方發(fā)給他們的錢提出來(lái)。只不過掛號(hào)公司會(huì)扣我們固定的管理費(fèi),剩余的錢轉(zhuǎn)給我們,用個(gè)人賬戶。發(fā)票肯定是掛號(hào)公司給訂貨方開,我們會(huì)給他們買進(jìn)項(xiàng)
那你直接做收入就可以了,扣得管理費(fèi)計(jì)入費(fèi)用
但是我們不會(huì)立馬提,那我們跟掛號(hào)公司的賬怎么做呢,知道我們有沒有提錢
計(jì)入其他應(yīng)收款就行了,是你們的收入
我是這么記得,老師,但是我覺得不對(duì),就是掛號(hào)公司跟購(gòu)買方簽合同我是借其他應(yīng)收款掛號(hào)公司4600然后預(yù)收購(gòu)買方4600這樣對(duì)嗎
你這個(gè)內(nèi)賬這樣做就可以,做收入然后掛往來(lái) 借其他應(yīng)收款 貸收入 貸銷項(xiàng)
老師,那我們和購(gòu)買方的賬呢。他們打款打到掛號(hào)公司,
還有貸銷項(xiàng),我不做外賬,做內(nèi)帳費(fèi)用的話怎么記
老師,能給個(gè)全部的賬務(wù)處理嗎
你這個(gè)是內(nèi)賬 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后給他們買進(jìn)項(xiàng)票 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 你收到收入 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款