你好 之前沒有做收入的可以
老師18年定的合同,當(dāng)時稅點(diǎn)是16,一直未回款未開票,現(xiàn)在收款開票,稅點(diǎn)開13么,客戶要求開13%,可以么?
前期合同一直沒結(jié)束,申報了一部分16%的稅,在報表未開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在客戶給了余款,把前期申報16%的部分和剩余的錢開的13%發(fā)票,這樣會計分錄怎么做
老師,我們19年和客戶簽訂了一份合同,合同金額是1497600元,當(dāng)時的稅率是16%。然后發(fā)票是2020年開的,稅率是13%?,F(xiàn)在客戶要求我們在新合同里面減去稅率差額,這個差額怎么計算
老師,請問就是增值稅發(fā)票,維護(hù)和維修 可否開13個點(diǎn),因為我一直開的是6個點(diǎn)和9個點(diǎn),現(xiàn)在客戶要開13個點(diǎn),所以想問一下,增值稅發(fā)票的稅點(diǎn)是否可高不能低?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
之前沒做收入,這個的話需不需要簽一個補(bǔ)充協(xié)議呢?
建議重新簽合同的