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前期合同一直沒結(jié)束,申報了一部分16%的稅,在報表未開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在客戶給了余款,把前期申報16%的部分和剩余的錢開的13%發(fā)票,這樣會計分錄怎么做

2020-09-02 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-02 21:40

那你得沖的無票收入金額稅額還是按之前的來做,然后再開具發(fā)票13%里面申報。

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快賬用戶4954 追問 2020-09-02 21:42

當(dāng)時分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費啥的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-02 21:46

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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那你得沖的無票收入金額稅額還是按之前的來做,然后再開具發(fā)票13%里面申報。
2020-09-02
你是開票的時候 借,應(yīng)收帳款 貸,工程結(jié)算 應(yīng)交稅費~銷 然后你正常確認(rèn)你的收入 借,主營業(yè)務(wù)成本 工程施工~合同毛利 貸,主營業(yè)務(wù)收入
2020-06-21
你好,主營業(yè)務(wù)收入是按會計準(zhǔn)則確認(rèn),增值稅按稅法確認(rèn),有差異是正常的
2020-08-06
你好,你在匯算清繳的時候調(diào)整你的收入。
2022-05-19
同學(xué)你好 是這樣的,開票的時候在未開票收入那里填寫負(fù)數(shù)就行了
2020-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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