同學(xué)你好 有風(fēng)險,對方不付款,你們可能構(gòu)成虛開 不過你們可以沖銷發(fā)票,但是代開的需要找齊所有聯(lián)次 要他交合同金額20%作為定金
請問裝修公司遇到一位顧客,他需要公司先給他開發(fā)票,他才給我們打貨款。合同也還沒有簽署。是第一次合作,請問這樣有風(fēng)險嗎?發(fā)票是代開的。謝謝老師回答。以后如果遇到這種情況,是不是應(yīng)該先把合同簽了,至少要付部分貨款才給他票?
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費發(fā)票,我入賬借:銷售費用-服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,我們公司有一個政府安裝銷售工程,但沒有電子賣場政府不能直接跟我們簽合同,所以找了一家同行業(yè)***公司跟政府工程簽合同,發(fā)票也是***開給政府,然后***公司跟我們簽承包合同銷售并安裝,然后開票***公司把錢打回我們公司,這種風(fēng)險有多大?還有一種就是我們只開安裝票給***公司,但安裝費金額少,到時財政把錢打到***公司后不好打回來,畢竟安裝費很少。有一百多少萬斤兩百萬。請問這種操作要怎樣才能規(guī)避風(fēng)險
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
好的,謝謝老師。請問我們公司和顧客簽訂裝修合同,每一份都需要交印花稅嗎?還是對方需要開發(fā)票,我們才要上印花稅;要是對方不需要,我們就可以不上印花稅?
裝修合同按照 加工承攬合同貼花 每一份都需要交印花稅 不開票也需要繳納 印花稅是輕稅重罰