同學(xué),你好,賬務(wù)上不做處理,只做稅務(wù)上的開票收入申報(bào),未開票收入做負(fù)數(shù)。
去年12月份做了未開票收入并報(bào)稅,今年8月份才開票,請問如何做賬
今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了,請問這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時(shí)候又該如何處理
老師好,去年12月份做了2023年度未開票收入,申報(bào)了稅,今年5月給對方開了發(fā)票(金額包含去年未開票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開具的發(fā)票做了負(fù)數(shù)紅沖,目前也沒有重新開具發(fā)票。紅沖的發(fā)票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。
老師,去年12月做了無票銷售分錄未交稅,今年2月補(bǔ)開專票并交稅,今年2月份需沖紅重做賬嗎?還是今年補(bǔ)開的發(fā)票放回去年12月呢?
老師,公司建造廠房時(shí),用的扳手 鉗子 計(jì)入哪個(gè)科目?在建工程?
老師,季度利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用顯示-2000是什么意思?
汽修廠買的黃油怎么做賬
一般納稅人,如果公司有個(gè)項(xiàng)目要開清包工發(fā)票,3%簡易計(jì)稅,對公司的其他項(xiàng)目開票稅率有沒什么影響?
老師,公司的土地租賃出去給個(gè)人了,需要計(jì)提印花稅嗎?
@宋生老師,搞的以后都不知道怎么面對她,哎,當(dāng)時(shí)當(dāng)著我的面說我感覺自己像在夢游一樣,一句話都沒反駁
個(gè)體工商戶代開發(fā)票需要繳納個(gè)稅嗎
你好,老師,我們公司就一個(gè)人做小程序,年初年報(bào)都做了,稅務(wù)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)提醒,是啥情況,需要報(bào)嗎?
老師,一般納稅人票開多了,但是培訓(xùn)費(fèi)公司制度只報(bào)銷一部分,就是公司可以付報(bào)銷人12000,按14800胡進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,沒問題是吧?
已經(jīng)認(rèn)賬的發(fā)票和未認(rèn)證的發(fā)票 紅沖的區(qū)別
老師,那現(xiàn)在開的票不做憑證嗎
未開票收入就是銷售的確認(rèn)條件已經(jīng)達(dá)到,(貨發(fā)出去了,款也收回來了),但是因故沒開發(fā)票.在會計(jì)日常工作中,這種現(xiàn)象很普遍,一般出現(xiàn)在以下情況:貨物已發(fā)出,對應(yīng)的應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額,可能由于價(jià)格不確定、購貨方不急需發(fā)票、開票條件不成熟等原因沒有開發(fā)票. 對此,銷貨方?jīng)]覺出什么,稅務(wù)查賬一般認(rèn)定為未開票收入.對此情況,查明一下原因,如果確屬對方不要發(fā)票的,應(yīng)做收入處理;如果屬于開票時(shí)機(jī)不成熟,而稅務(wù)要求做銷售處理的,可以先做收入處理,正式開票時(shí)沖回,再按發(fā)票重做收入.會計(jì)分錄和正常做收入一樣,只是原始憑證不是發(fā)票而已. 1、銷售時(shí)的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 (注釋:也就是說,即使沒有開票,也要繳納稅款的) 2、開具發(fā)票時(shí)的會計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入--未開票收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-**公司
好的,謝謝老師!
同學(xué),您好,不客氣的。