同學(xué)你好, 你上報(bào)匯總了沒有呢
老師您好,請(qǐng)問我今天申報(bào)納稅了,只是還沒有繳款,為什么剛才開票退出來時(shí)還顯示這樣子,還匯總什么呢
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請(qǐng),然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號(hào),這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對(duì)嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
老師,你好。請(qǐng)問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報(bào)有了留底稅額,然而在2022.3月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請(qǐng)問下這是什么情況呢
老師,您好。請(qǐng)問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請(qǐng)問這個(gè)是什么來的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師好,請(qǐng)問您,昨天沒有三方協(xié)議不能扣款,今天我在電子稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議,搞了兩個(gè)銀行,還有一步賬戶報(bào)告我還在糾結(jié)用哪個(gè)銀行所以還沒搞,怎么剛才點(diǎn)進(jìn)去可以繳款了,但是還是不敢點(diǎn)繳款怕弄錯(cuò),這是為什么呢?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
直接申報(bào)納稅人,只等繳款了,然后還要干什么呢
自己申報(bào),只等繳款了
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)采集,申報(bào),都做完了
你得先去開票盤上報(bào)匯總你的開票數(shù)據(jù),然后再來電子稅局報(bào)稅, 報(bào)完稅去反寫清卡
可是我已經(jīng)報(bào)完稅了呀,沒有匯總又怎么進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)相符的呢
可是我已經(jīng)報(bào)完稅了呀,沒有匯總又怎么進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)相符的呢,報(bào)完稅了為什么還顯示匯總呢,奇怪了
你去開票盤打開過的話就是自動(dòng)上報(bào)匯總的,
可是為什么還要顯示上面那個(gè)圖片提示?
你上報(bào)匯總了就忽略就行
可是清卡不了
你手動(dòng)點(diǎn)上報(bào)匯總試試