你好,同學(xué)。 您這種情況在實(shí)際工作中是比較常見的,您這是計(jì)銷售費(fèi)用,后面納稅 調(diào)增。
報(bào)關(guān)單海運(yùn)費(fèi)是5美金cfr價(jià),實(shí)際開票金額是0,該如何做分錄?之前按報(bào)關(guān)單上做賬,借應(yīng)收帳款100.貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95應(yīng)付賬款-貨代公司5.實(shí)際收到發(fā)票是0該如何做賬?
老師,公司做貨運(yùn)代理的,從人民幣賬戶購(gòu)匯美金付海運(yùn)費(fèi),收到人民幣發(fā)票,我前期6個(gè)月都是做如下分錄,購(gòu)匯:借:銀行存款-美金賬戶,貸:銀行存款-人民幣賬戶,付海運(yùn)費(fèi):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(發(fā)票金額),貸:銀行存款-美金賬戶(按發(fā)票金額人民幣入賬),我是不是分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我想請(qǐng)問一下,我們是制造業(yè)出口單位,目前有筆合同,CIF價(jià)格1000美金,海運(yùn)費(fèi)200美金,F(xiàn)OB價(jià)格800美金,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做?你把美金看成人民幣幫我寫一下分錄吧,謝謝!我目前是開票 借方:應(yīng)收--XX單位 1000 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--1000 拿到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 借方:管理費(fèi)用--海運(yùn)費(fèi) 200 貸方:應(yīng)付賬款--XX單位 200 我朋友的分錄借方:應(yīng)收--XX單位 800 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--800 拿到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 借方:管理費(fèi)用--海運(yùn)費(fèi) 200 貸方:應(yīng)付賬款--XX單位 200
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元) 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1400,其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣說不知道你看的明白不
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元),開票金額200美金 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1400(開票金額),其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣有辦法處理嗎?該怎么處理呢?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
您是說最開始我按報(bào)關(guān)單做的5美金應(yīng)付賬款再做成費(fèi)用嗎?借應(yīng)付賬款5,貸銷售費(fèi)用嗎?還是新開始確認(rèn)收入時(shí)我不應(yīng)該做成應(yīng)付賬款5呀?
是的,你后面收票時(shí)再調(diào)整就是了的。 這不影響的哈