你好;? ? ? ?借銀行存款 -人民幣 貸銀行存款 -美元 ; 差異 走財(cái)務(wù)費(fèi)用- 匯兌損益??
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營(yíng)業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營(yíng)業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。原材料采用實(shí)際成本法核算,原材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。運(yùn)輸費(fèi)不考慮增值稅。2019年8月,與A材料相關(guān)的資料如下:(1)1日,“原材料—A材料”科目余額20000元(共2000公斤,其中含3月末驗(yàn)收入庫但因發(fā)票賬單未到而以2000元暫估入賬的A材料200公斤)。(2)5日,收到3月末以暫估價(jià)入庫A材料的發(fā)票賬單,貨款1800元,增值稅額234元,對(duì)方代墊運(yùn)輸費(fèi)400元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3)8日,以匯兌結(jié)算方式購入A材料3000公斤,發(fā)票賬單已收到,貨款36000元,增值稅額4680元,運(yùn)輸費(fèi)用1000元。材料尚未到達(dá),款項(xiàng)已由銀行存款支付。(4)11日,收到8日采購的A材料,驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)只有2950公斤。經(jīng)檢查,短缺的50公斤確定為運(yùn)輸途中的合理損耗,A材料驗(yàn)收入庫。做出以上業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 第一題我書上給的標(biāo)準(zhǔn)答案是 借應(yīng)收賬款 貸會(huì)計(jì)分錄 求解釋
老師,我想請(qǐng)問一下,我們是制造業(yè)出口單位,目前有筆合同,CIF價(jià)格1000美金,海運(yùn)費(fèi)200美金,F(xiàn)OB價(jià)格800美金,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做?你把美金看成人民幣幫我寫一下分錄吧,謝謝!我目前是開票 借方:應(yīng)收--XX單位 1000 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--1000 拿到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 借方:管理費(fèi)用--海運(yùn)費(fèi) 200 貸方:應(yīng)付賬款--XX單位 200 我朋友的分錄借方:應(yīng)收--XX單位 800 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--800 拿到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 借方:管理費(fèi)用--海運(yùn)費(fèi) 200 貸方:應(yīng)付賬款--XX單位 200
康達(dá)有限公司為一般納稅人,運(yùn)費(fèi)費(fèi)率為9%,增值稅稅率為13%。材料采用“按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)”核算法,A材料的計(jì)劃單價(jià)為50元/公斤。20×8年11月初結(jié)存材料成本信息如下:“原材料”賬戶借余250000元,“材料成本差異”賬戶貸余4000元。20×8年11月康達(dá)公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)計(jì)算并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。《要計(jì)算,也要寫會(huì)計(jì)》1.11月08日,收到從北京BJ公司購入的A材料1000公斤的結(jié)算單據(jù)。進(jìn)貨發(fā)票注明金額50000元,稅額8200元;對(duì)方代墊運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅60元。用銀行存款電匯支付,貨未到。2.11月18日,北京BJ公司A材料驗(yàn)收入庫,入庫量與發(fā)票及合同相符。3.11月20日,向上海SH公司購進(jìn)A材料業(yè)務(wù)的結(jié)算單據(jù)到,發(fā)票注明該批材料2000公斤,金額90000元,稅額14400元;代墊運(yùn)輸費(fèi)3000元,增值稅480元。用銀行存款付訖,材料已驗(yàn)收入庫。4.本月甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用A材料3000公斤,車間管理部門領(lǐng)用A材料500公斤,管理部門領(lǐng)用A材料100公斤。5.計(jì)算本月材料成本差異率和各領(lǐng)用材料部門應(yīng)分擔(dān)的材料成本差異
你好老師請(qǐng)問下面題分錄怎么寫1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬元,增值稅額為13萬元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫。(2)6日購入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
老師,你看我的分錄 哪里不對(duì) 暫時(shí)忽略匯兌損益
?你好; 按照fob價(jià)格確認(rèn)收入,運(yùn)保費(fèi)記入銷售費(fèi)用 核算的
我確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)把海運(yùn)費(fèi)去掉了,那我再把海運(yùn)費(fèi)當(dāng)做費(fèi)用,那不是運(yùn)費(fèi)沖減兩次了?我想不通這一點(diǎn)。如果按照CIF確認(rèn)我還能理解海運(yùn)費(fèi)做費(fèi)用
?你好;? ? ? 實(shí)際中 是? 按照? ?fob價(jià)格確認(rèn)收入的??企業(yè)出口貨物的銷售收入,以離岸價(jià)(FOB價(jià))作為記賬基礎(chǔ),并以此為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算
海運(yùn)費(fèi)呢,我主要這個(gè)問題
老師你要看我上面的那一段話,幫我看一下,哪個(gè)分錄對(duì)。我主要糾結(jié)這個(gè)
?你好;? ? ? ? ??借方:應(yīng)收--XX單位 800 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--800 拿到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 借方:管理費(fèi)用--海運(yùn)費(fèi) 200 貸方:應(yīng)付賬款--XX單位 200? 按這個(gè)來寫? ?
按照CIF做的話,海運(yùn)費(fèi)就是沖減收入的,應(yīng)該就是營(yíng)業(yè)收入實(shí)際為800 如果按照FOB價(jià)直接確認(rèn)收入800,那海運(yùn)費(fèi)為什么還要做一遍收入?
按照CIF做的話,海運(yùn)費(fèi)就是沖減收入的,應(yīng)該就是營(yíng)業(yè)收入實(shí)際為800 如果按照FOB價(jià)直接確認(rèn)收入800,那海運(yùn)費(fèi)為什么還要做一遍費(fèi)用?不是在800收入的基礎(chǔ)上又沖減一遍?
?你好;? 你們? ?規(guī)定是按 這個(gè)???fob價(jià)格確認(rèn)收入的? ?; 你第一個(gè)是按1000元來做不對(duì)哈? ?
老師,我發(fā)一張圖片你看一下,正常的分錄
實(shí)際中我是看到? ? 運(yùn)費(fèi)要計(jì)入費(fèi)用去的 ;? ?如果你按??CIF做的話,海運(yùn)費(fèi)就是沖減收入的,? ?; 但是你上面做1000元的時(shí)候也沒有去沖 費(fèi)用的? ??