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增值稅多交 或者未交怎么做會計(jì)分錄

2020-09-01 08:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 08:43

你好,月末計(jì)算出應(yīng)納增值稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款

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2020-09-01
你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
2024-05-29
你好轉(zhuǎn)出未交增值稅科目該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的。 你每次有稅發(fā)生的時(shí)候 需要先把進(jìn)項(xiàng)稅和留抵進(jìn)項(xiàng)稅去沖 銷項(xiàng)稅的 來判斷是否產(chǎn)生增值稅的繳納 所以先過這個(gè)科目 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納
2020-08-21
你好,借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 借 管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
2020-11-07
您好,是期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計(jì)貸方余額是需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-08-27
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