你好,月末計(jì)算出應(yīng)納增值稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
增值稅多交 或者未交怎么做會(huì)計(jì)分錄
稅控盤(pán)抵扣的會(huì)計(jì)分錄? 要交的增值稅是貸方未交增值稅,現(xiàn)在抵扣了,未交增值稅變少了。會(huì)計(jì)分錄怎么做的
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì),賬上應(yīng)交增值稅——未交增值稅為—200。實(shí)際平掉了,怎么改賬,做分錄。沒(méi)有多交呢
什么情況下要轉(zhuǎn)出未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
這道題目的第一問(wèn),他說(shuō)按照高低點(diǎn)法對(duì)制造費(fèi)進(jìn)行分解,我是按照高低點(diǎn)法把最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的業(yè)務(wù)量都找出來(lái)之后,按照y等=a+bx組成一個(gè)方程組解的a和b,這種方法在考試的時(shí)候用會(huì)不會(huì)被扣分?
老師財(cái)務(wù)出差,稅可以異地報(bào)嗎?有沒(méi)有影響
老師,報(bào)考稅務(wù)師,對(duì)實(shí)操有幫助嗎想先報(bào)個(gè)稅法
想問(wèn)一下,我們進(jìn)了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項(xiàng)目名稱(chēng)給客戶(hù),我們沒(méi)有加工設(shè)備,設(shè)備是借用的,這樣要怎么開(kāi)票好,無(wú)法獲取加工費(fèi)的發(fā)票,我們可以直接開(kāi)票c型鋼嗎
一生一本學(xué)習(xí)機(jī),開(kāi)機(jī)后需要激活碼,該如何快速解決?
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
承接方案整理業(yè)務(wù),需要給客戶(hù)提供檔案管理系統(tǒng),我們購(gòu)買(mǎi),賣(mài)給客戶(hù),并做方案整理。哪些經(jīng)營(yíng)范圍可以做軟件銷(xiāo)售?
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本小于可辨認(rèn)資產(chǎn)公允價(jià)值的部分,為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?