你好,借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 借 管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
前面一個(gè)會計(jì)遺留下來的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅的余額在貸方,是負(fù)的820元,這是什么意思?我看了下憑證,是金稅盤的費(fèi)用,他做的會計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅820,貸庫存現(xiàn)金820,單位是余額是負(fù)數(shù)呢?
我們要交增值稅 目前分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 那我要用稅控盤和服務(wù)費(fèi) 抵扣 接下來怎么做分錄
稅控盤抵扣的會計(jì)分錄? 要交的增值稅是貸方未交增值稅,現(xiàn)在抵扣了,未交增值稅變少了。會計(jì)分錄怎么做的
一般納稅人每月申報(bào)增值稅,當(dāng)應(yīng)交增值稅大于0時(shí),會計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,對嗎?那如果公司是適用加計(jì)抵減10%政策的,申報(bào)時(shí)的應(yīng)交增值稅是用加計(jì)抵減額抵減掉的了,那會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
上月留抵的金額在應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方,這個(gè)月把這個(gè)金額抵扣了,分錄怎么做
公司貸款利息開了專票能抵扣嗎?
應(yīng)付賬款100實(shí)際支付80
公戶收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,需要開票給公司怎么處理,不要發(fā)票怎么處理
忘做3月個(gè)稅申報(bào)了,請問現(xiàn)在怎么補(bǔ)報(bào)呢
老師,購入1000塊錢的熱水器,和3500塊錢的冰箱,同一個(gè)供應(yīng)商那里,一起買的 這2個(gè)必須要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,分公司收入超500萬,由小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,總公司沒達(dá)到不用升為一般納稅人嘛
老師你好,我報(bào)的是財(cái)務(wù),現(xiàn)在怎么一直講的是會計(jì)?我感覺聽不懂,有點(diǎn)懵
供應(yīng)商給公司開了專票,但是公司尚未入賬,請問公司可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行勾選抵扣嗎?
老師好!個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)季度開100萬普通,怎么計(jì)算稅款,申報(bào)增值稅和經(jīng)營所得稅,個(gè)體沒有成本票。
請問公司發(fā)放工資,走對公賬戶呢還是提取現(xiàn)金發(fā)放好些呢?具體流程是怎么樣的呢?
我看到有人說借方在 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款。我想想是這樣,但怎么繞到未交增值稅去
你好,這樣做也是可以的,然后再做一步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款