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稅控盤抵扣的會計(jì)分錄? 要交的增值稅是貸方未交增值稅,現(xiàn)在抵扣了,未交增值稅變少了。會計(jì)分錄怎么做的

2020-11-07 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-07 14:29

你好,借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 借 管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶9205 追問 2020-11-07 14:30

我看到有人說借方在 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款。我想想是這樣,但怎么繞到未交增值稅去

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齊紅老師 解答 2020-11-07 14:33

你好,這樣做也是可以的,然后再做一步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款

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你好,借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 借 管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
2020-11-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2020-10-23
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
一致都沒有抵減嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅-820,貸庫存現(xiàn)金-820 借:管理費(fèi)用 820     貸:銀行存款/現(xiàn)金 820 后面抵減抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-09-15
您好!你的分錄是對的。借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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