同學(xué)您好,您具體是說怎么不對
老師 總賬的應(yīng)收賬款和明細(xì)賬的對不上 是怎么回事呢?我還應(yīng)該看看什么科目呢
應(yīng)付賬款明細(xì)賬怎么計算的不對呢
資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項目應(yīng)根據(jù)什么填列? A.應(yīng)付賬款所屬明細(xì)賬貨方余額合計 B.預(yù)付賬款所屬明細(xì)賬貸方余額合計 C.應(yīng)付賬款總賬余額 D.應(yīng)付賬款所屬明細(xì)賬借方余額合計 E.預(yù)付賬款所屬明細(xì)賬借方余額合計
填列資產(chǎn)負(fù)債表的對應(yīng)項目,下列表述正確的有()?!径噙x題】 □A、應(yīng)收賬款項目=應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬的借方余額-對應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備余額□B、預(yù)收賬款項目=應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬的借方余額□C、應(yīng)付賬款項目=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額□D、預(yù)付賬款項目=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額
老師,我應(yīng)付賬款實際應(yīng)付金額和明細(xì)賬金額對不上,明細(xì)賬上少了765.3(當(dāng)時是支付給個人的沒有發(fā)票),現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細(xì)表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80