您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:無形資產(chǎn) 借方藍(lán)字
老師好,財(cái)務(wù)軟件購買時(shí)候進(jìn)入管理費(fèi)用?,F(xiàn)在要調(diào)整成為無形資產(chǎn)應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請問去前三年的研發(fā)費(fèi)用都費(fèi)用化了,之前有申請專利及軟著,現(xiàn)在需要把費(fèi)用化調(diào)整為資本化支出,將專利調(diào)為無形資產(chǎn),該怎么調(diào)賬呢
老師,請問公司購買財(cái)務(wù)軟件軟件,金額大概在5萬元,請問這個(gè)要計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入無形資產(chǎn)
老師好,去年買了個(gè)財(cái)務(wù)軟件2000元,我直接計(jì)入辦公費(fèi)了。沒有入無形資產(chǎn)攤銷,做上年匯算清繳時(shí),用不用在固定資產(chǎn)調(diào)整表里無形資產(chǎn)那一欄納稅調(diào)增
老師,要進(jìn)管理費(fèi)用的入錯(cuò)到無形資產(chǎn)現(xiàn)在要怎么調(diào)整合適呢
老師公司賬戶沒錢,增值稅晚幾天繳納有風(fēng)險(xiǎn)嗎?預(yù)計(jì)最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
那貸方呢,老師
不需要寫貸方 借方藍(lán)字跟紅字就好了