是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是跨年的嗎
老師好,財(cái)務(wù)軟件購買時(shí)候進(jìn)入管理費(fèi)用?,F(xiàn)在要調(diào)整成為無形資產(chǎn)應(yīng)該怎么調(diào)?
老師好,現(xiàn)在整理公司之前的賬,怎么把無形資產(chǎn)調(diào)整成0呢?
請(qǐng)教個(gè)匯算清繳的問題:有一筆員工培訓(xùn)費(fèi)9000元,原來計(jì)入“管理費(fèi)用—其他”,年底審計(jì)給調(diào)整到了管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷,這個(gè)9000元要不要填入“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”的“無形資產(chǎn)”?
今年年初入了一筆無形資產(chǎn),年末審計(jì)說這個(gè)不合適,要費(fèi)用化調(diào)整,賬怎么做? 是借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn)? 需要把累計(jì)的攤銷額轉(zhuǎn)出來嗎?
老師,要進(jìn)管理費(fèi)用的入錯(cuò)到無形資產(chǎn)現(xiàn)在要怎么調(diào)整合適呢
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
已經(jīng)跨年了
這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸無形資產(chǎn)
好的 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
已經(jīng)進(jìn)入累計(jì)攤銷的要怎么處理呢
同學(xué)你好 這個(gè)用未攤銷的來做
之前已經(jīng)累計(jì)攤銷的不需要操作了是吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的