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老師,要進(jìn)管理費(fèi)用的入錯(cuò)到無形資產(chǎn)現(xiàn)在要怎么調(diào)整合適呢

2023-05-04 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 15:35

是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是跨年的嗎

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快賬用戶9484 追問 2023-05-04 15:35

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶9484 追問 2023-05-04 15:40

已經(jīng)跨年了

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齊紅老師 解答 2023-05-04 15:49

這個(gè)用利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸無形資產(chǎn)

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快賬用戶9484 追問 2023-05-04 15:50

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-04 15:57

同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶9484 追問 2023-05-04 15:58

已經(jīng)進(jìn)入累計(jì)攤銷的要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-04 16:05

同學(xué)你好 這個(gè)用未攤銷的來做

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快賬用戶9484 追問 2023-05-04 16:05

之前已經(jīng)累計(jì)攤銷的不需要操作了是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-04 16:19

同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的

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是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是跨年的嗎
2023-05-04
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:無形資產(chǎn) 借方藍(lán)字
2020-08-28
您好,累計(jì)攤銷也一起轉(zhuǎn)出來
2022-12-31
您好,這個(gè)的話,借 無形資產(chǎn)? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)
2024-05-08
可以用未分配利潤科目來替代
2020-12-21
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