您好,設(shè)置庫存商品科目,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸應(yīng)付賬款。
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,請問公司主要是收購農(nóng)產(chǎn)品來銷售或加工銷售的,如收購龍眼后加工龍眼干或龍眼肉銷售,我應(yīng)設(shè)哪些科目,收購農(nóng)產(chǎn)品時發(fā)票的會計如何做會計分錄?
老師,我們原來是商貿(mào)企業(yè)(后轉(zhuǎn)制造業(yè)目前想轉(zhuǎn)回商貿(mào)),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產(chǎn)品。所銷售的產(chǎn)品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應(yīng)商,我司支付款材料貨款并收取采購發(fā)票,供應(yīng)商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發(fā)貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發(fā)票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產(chǎn)品36萬(加工完就發(fā)貨,并沒有庫存商品),應(yīng)收約760萬,預(yù)收約865萬,應(yīng)付約580萬,其它應(yīng)付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會有什么稅務(wù)風(fēng)險,以及該如何調(diào)整、平賬?補(bǔ)充:實際加工廠是老板另外一間企業(yè),并未支付任何加工費(fèi)(含發(fā)票)
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師,我公司批發(fā)零售農(nóng)產(chǎn)品。購買一柜豬肉,直接銷售不生產(chǎn)加工,我們上家供應(yīng)商經(jīng)營范圍是牲畜飼養(yǎng),生豬屠宰,飼料生產(chǎn),種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營,食品銷售,收到對方開具的免稅發(fā)票,我們可以抵扣嗎?如何計算,發(fā)票金額是452801元。如何抵扣申報呢
老師您好,我們的員工年收入未超過12萬,也不需要補(bǔ)稅,每個月申報個稅時沒有做專項附加扣除,每個月也交了個稅,該交的個稅都交了呃,需要做個人所得稅匯算清繳嗎?不做會怎樣?
您好,銷售費(fèi)用中的商品維修費(fèi)費(fèi)在匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
出口貨物到底是依報關(guān)單上的名稱,數(shù)量單位開進(jìn)項票,還是開了進(jìn)項票,出口報關(guān)單按進(jìn)項票的名稱數(shù)量單位開報關(guān)單
老師,匯算清繳填報數(shù)據(jù)是怎么取數(shù)的?取的是科目匯總表的借方還是貸方數(shù)據(jù)?
您好,匯算清繳時期間費(fèi)用調(diào)整表里面招待費(fèi)是取自管理費(fèi)用ˉ招待費(fèi)嗎?(自動帶出嗎),那么銷售費(fèi)用里面的招待費(fèi)不就取漏了?
那個我這邊制造業(yè)公司已成立 后續(xù)要成立一家電子商務(wù)公司 目前還沒成立 已經(jīng)采購貨物 現(xiàn)在要簽署物流協(xié)議 能先制造業(yè)墊付嗎 到時候再和電子商務(wù)公司結(jié)算
老師這個是科目余額表,進(jìn)項稅15473.46,銷項是12502.82,留抵是2970.64,下面計提一個所得稅36.27, 應(yīng)交增值稅借方是2934.37, 老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進(jìn)項留抵呢
老師你好 我們名下有一個子公司,我們占股40%,前期已實繳出資6萬元,現(xiàn)在該公司已進(jìn)行破產(chǎn)清算,我們公司對這6萬元應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,繳納億企贏費(fèi)用可以做減免稅款科目嗎?具體分錄求解
您好,殘疾人工資加計扣除在匯算清繳時填哪個表
老師,你好!我購買的龍眼還要進(jìn)行烘干加工的,那又怎么做會計科目分錄呢?
您好,那您就做原材料科目,最后轉(zhuǎn)入庫存商品,
您好,設(shè)置原材料科目,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸應(yīng)付賬款。