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我公司5月份收到一張成本發(fā)票普票,我這邊已經(jīng)入賬了,6月份對方公司開了紅字,對方把紅字發(fā)票第二聯(lián)給我們了。我們這邊賬務(wù)應(yīng)該如何處理?

2020-08-27 15:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-27 15:47

您好,紅字沖回5月發(fā)票入賬分錄。

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您好,紅字沖回5月發(fā)票入賬分錄。
2020-08-27
你好!對方紅沖后,你需要在本月做相應(yīng)的紅沖處理,也就是沖銷之前的入賬。具體操作是在會計軟件中錄入一筆與原發(fā)票相同金額但方向相反的會計分錄,這樣可以確保財務(wù)記錄的準確性。
2024-10-30
你好,你9月份是如何做的憑證借貸方是怎么寫的?
2024-11-25
借:進項稅 貸:進項稅轉(zhuǎn)出
2024-06-06
你好;? ? ?你原來發(fā)票入賬了。 就紅字發(fā)票和正確發(fā)票都要給你的? ;? ? 或者是退發(fā)票原件給對方; 對方把正確的給你即可? ?
2022-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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