大部分的收入和支出都是用現(xiàn)金嗎?
老師,我們公司是做茶館服務(wù)的除了服務(wù)還有賣(mài)茶葉和工藝品,但是大部分的收入和支出都是用現(xiàn)在入賬,出賬,這個(gè)可以嗎?2.公司成立注冊(cè)資金是10萬(wàn)元,但是老板花了10萬(wàn)買(mǎi)工藝品還是裝修等,沒(méi)有票,我這個(gè)怎么入賬?實(shí)收資本那里為0嗎?
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師 我們有兩個(gè)小規(guī)模公司 其中一個(gè)小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實(shí)際是入資款25萬(wàn)。但是B公司憑證沒(méi)有做實(shí)收資本 他做的是其他應(yīng)付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷(xiāo)了 稅務(wù)和工商都注銷(xiāo)了 但是銀行賬戶(hù)沒(méi)銷(xiāo)呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬(wàn)的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實(shí)際也沒(méi)有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷(xiāo)了 這B公司掛的這25萬(wàn)支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒(méi)注銷(xiāo)可以打款嗎
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬(wàn),成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢(xún)服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(wàn)(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬(wàn)在母公司這邊入賬科目是銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤(rùn)是22萬(wàn)。另外,86萬(wàn)服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬(wàn)未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒(méi)有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來(lái)抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款 43.5萬(wàn) (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 86萬(wàn) 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 86萬(wàn) (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 70萬(wàn) 這些分錄做的對(duì)嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
老師好,我們公司前期建廠的時(shí)候沒(méi)有入賬,按正常應(yīng)該入到實(shí)收資本里面吧,但是實(shí)收資本里面就有注冊(cè)資金的500萬(wàn),現(xiàn)在老板要從公戶(hù)把這款項(xiàng)導(dǎo)出來(lái),那這個(gè)款項(xiàng)原來(lái)沒(méi)有入賬的,現(xiàn)在直接從公戶(hù)出去了,而且吧我們這里資本公積沒(méi)有數(shù),但是盈余公積里面有數(shù)的,可以怎么來(lái)做這個(gè)分錄,可以做到盈余公積嗎
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
代扣職工電費(fèi)怎么做賬?其他應(yīng)收-電費(fèi) 貸銀行存款計(jì)提工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收電費(fèi)? 如果是給其他公司代發(fā)工資又怎么做賬?
這個(gè)是自己的房屋還是租賃的
是的是現(xiàn)金。個(gè)別收入由其它單位直接轉(zhuǎn)到基本戶(hù),支出全部是現(xiàn)金。房屋是租的。
現(xiàn)金支出金額不大的可以 實(shí)收資本0 個(gè)人墊付的裝修費(fèi)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
支出的金額有幾千,幾萬(wàn)的都有?
裝修費(fèi)和買(mǎi)的工藝品都是老板在拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照前就買(mǎi)好了的,只是沒(méi)發(fā)票,我怎么入賬?
幾萬(wàn)的現(xiàn)金不合理 有支付的證明嗎 或者開(kāi)收據(jù)
微信支付有截圖。但是進(jìn)貨的地要求先付全款才發(fā)貨啊,都是帶的現(xiàn)金去進(jìn)貨的,如果不能用現(xiàn)金還能用什么方法啊。。因?yàn)檫@個(gè)是在個(gè)人手上代買(mǎi)的,他要賺差價(jià)。。所以,我們只能將現(xiàn)金給他。 比如:發(fā)票上是20000元,實(shí)際上我們的進(jìn)貨是從個(gè)人那里進(jìn)的,他再?gòu)膭e人那里開(kāi)票過(guò)來(lái),我們付現(xiàn)金給個(gè)人。個(gè)人扣除差價(jià)后再將錢(qián)給個(gè)人買(mǎi)貨的地方。
公戶(hù)支付 打款就是了
微信有截圖就可以做
打個(gè)比方,我老板和他同事在別人地方上班,然后他同事有渠道拿貨,我老板就開(kāi)了個(gè)公司銷(xiāo)售茶葉,工藝品及茶館服務(wù),進(jìn)貨是從他同事手上進(jìn)的,但是他同事其實(shí)是從別的地方進(jìn)貨來(lái)的(等于他同事賺取一些差價(jià),發(fā)票也是從別人那里開(kāi)過(guò)來(lái)的)我們把進(jìn)貨的錢(qián)全部現(xiàn)金給他同事,他同事再付給進(jìn)貨的地方。這個(gè)賬要怎么處理啊,錢(qián)只能走現(xiàn)金哦
借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金