您好,可以,可以這個可以先做長期待攤費用,后續(xù)經(jīng)營的時候攤銷
老師,我們酒店請設(shè)計公司幫設(shè)計,付預(yù)付款,預(yù)付款收到發(fā)票我就直接轉(zhuǎn)入“長期待攤費用”,開業(yè)再攤銷,這樣做對不對,還是說要設(shè)計完才能計入“長期待攤費用”
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
這樣做對嗎,每個月進(jìn)行攤銷 還是說不能用預(yù)付賬款要計入長期待攤費用 是根據(jù)發(fā)票上租期時間還是根據(jù)年度來判斷。
老師,我們是酒店管理公司(小規(guī)模),收到的設(shè)計費發(fā)票應(yīng)該計入哪個會計科目?(設(shè)計費的產(chǎn)生的是我們經(jīng)營酒店的房屋設(shè)計而產(chǎn)生的設(shè)計費50萬),老師,還有一個疑問,1、針對長期待攤費用這個科目,收到設(shè)計費發(fā)票,借:長期待攤費用貸:銀行(設(shè)計費發(fā)票附在分錄后)。比如12月份酒店開始運營,那就12月份將長期待攤費用攤銷到每個月(當(dāng)月使用當(dāng)月攤銷原則),借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費用8333.33待:長期待攤費用8333.33(按5年攤銷,50萬?60=8333.33)老師,你們看一下問題一和問題二這樣做對嗎?有錯誤麻煩指導(dǎo)一下哈,謝謝老師
老師,想請教下,酒店開業(yè)期間的開辦費(裝修費),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費用了,借:長期待攤費用-開辦費-裝修工程 貸:預(yù)付賬款-**公司,然后再分月攤銷,現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費進(jìn)來了,領(lǐng)導(dǎo)說這裝修費用要沖減長期待攤費用和預(yù)付賬款,這筆錢沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款,那收到這業(yè)主打的裝修款,借方:銀行存款,貸方:長期待攤費用-開辦費-裝修費,那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫分錄 ,
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
收到發(fā)票的就先做進(jìn)去,沒有收到就記“預(yù)付賬款”,對不對
嗯可以 ,也可以先根據(jù)白條做賬,后續(xù)貼發(fā)票也是可以的