實際業(yè)務(wù)應(yīng)該是怎么樣的?
老師,公司去年錯誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財務(wù)費用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來 -10000
公司去年錯誤入賬,做了一筆利息分錄。如果考慮到修改匯算清繳或者不修改匯算清繳;賬務(wù)處理怎么做? 原入賬分錄: 借:財務(wù)費用-利息 負(fù)-10000 貸:其他應(yīng)付款-往來 -10000
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
公司執(zhí)行會計準(zhǔn)則,無收入上一年度少計提財務(wù)費用,今年補記,借記:以前年度損益調(diào)整 貸記:應(yīng)付利息,除了做此分錄還需要做其他處理嗎?今年做上一年匯算清繳時不需要把這一部分費用做調(diào)增?
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬,對方的發(fā)票要在24年才能開來,現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對方發(fā)票只開來了60萬,且后面的發(fā)票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財務(wù)費用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票,我沖預(yù)提時要怎么入賬,怎么做會計分錄,另外剩下的無票的30萬,我會在所得稅匯算清繳時做調(diào)增繳納對應(yīng)的所得稅,這30萬對應(yīng)的當(dāng)時預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財務(wù)費用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請老師解答下,謝謝
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
購買的車輛,當(dāng)時無進(jìn)項稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
個稅ab兩表具體怎么填寫案例
上面的分錄做多了嗎?
就相當(dāng)于重復(fù)做的
借其他應(yīng)付款借財務(wù)費用負(fù)數(shù),如果匯算清交,不調(diào)整。
如果修改匯算清繳,借其他應(yīng)付款貸,利潤分配。