你好,利潤表中的所得稅費用只是核算企業(yè)所得稅,不核算生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的
請問個體戶工商戶,經(jīng)營所得稅核定繳納了,做賬的時候,最后是不是在利潤表中的所得稅費用這欄體現(xiàn)呢?
個體工商戶計算的個人所得稅-經(jīng)營所得,需要在財務(wù)報表利潤表上所得稅費用列示嗎?如果是老板自己繳納,也要在個體工商戶的報表上列出嗎?
個體工商戶計算的個人所得稅-經(jīng)營所得,需要在財務(wù)報表利潤表上所得稅費用列示嗎?如果是老板自己繳納,也要在個體工商戶的財務(wù)報表上列出嗎?
老師 我們單位原來屬于個體工商戶 今年截止到個轉(zhuǎn)企開了不到6000的普票 ,10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤算上了我原來是個體工商戶的利潤 但是原來個體工商戶的時候是核定征收 也不用交個人所得稅 現(xiàn)在這利潤里頭是不是多報利潤了,多交企業(yè)所得稅了呢
你好,我想咨詢一下,個體工商戶是經(jīng)營所得查賬征收,現(xiàn)在財務(wù)報表未分配利潤有30w,請問個體戶工商戶辦理注銷還需要繳納個人所得稅嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
那個體戶的個稅-經(jīng)營所得稅計入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)損益在哪里體現(xiàn)?
你好,計提的時候,借;利潤分配——未分配利潤,貸;應(yīng)交稅費——生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 這個(利潤分配——未分配利潤)已經(jīng)是最終的科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
那意思這里的利潤表那欄所得稅只是企業(yè)所得稅才可以填的,個體工商戶是不允許做到這個科目去的,是吧?
你好,是的,是這樣的