你好,那你之前核定征稅的利潤是盈利的嗎?
老師,您好,我想問一下,我們有兩個單位的賬,一個是一般納稅人,一個是個體工商戶,做報(bào)表的時(shí)候得合并到一起,這個月給個體工商戶支付利潤20萬,合并報(bào)表的時(shí)候我得怎么填?它影響的是實(shí)收資本還是未分配利潤?因?yàn)橐粋€是一般納稅人,一個是個體,所以我整不明白了。
老師 我們單位原來是個體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來是個體戶的時(shí)候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經(jīng)交了增值稅和個人所得稅了 ,收到的這個款是不是直接屬于原來個體戶的經(jīng)營所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個轉(zhuǎn)企了,以前個體工商戶的時(shí)候, 往外開了100多萬的發(fā)票 ,然后增值稅和個人所得稅都交了 ,然后個轉(zhuǎn)企了之后 ,那筆貨款才到賬, 那么這筆貨款直接就打給原來個體戶的經(jīng)營者,直接備注寫分紅就可以是嗎
老師 我們單位1~10月份是個體戶 核定征收 然后不是按利潤交企業(yè)所得稅 然后從11月份開始 11月 12月 開了兩張發(fā)票是有利潤的 但是它利潤是全年的利潤 我該怎么做賬才能導(dǎo)致1~10月份的利潤不用交稅呢
老師 我們單位原來屬于個體工商戶 今年截止到個轉(zhuǎn)企開了不到6000的普票 ,10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤算上了我原來是個體工商戶的利潤 但是原來個體工商戶的時(shí)候是核定征收 也不用交個人所得稅 現(xiàn)在這利潤里頭是不是多報(bào)利潤了,多交企業(yè)所得稅了呢
請問,小規(guī)模是不是連續(xù)12個月開票超500萬必要升一般納稅人?謝謝
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 3者之間的勾稽關(guān)系是什么
紅線AA4是什么意思,屬于表格里哪個單元格
老師,我公司沒有建筑施工資質(zhì),我們中了一個施工標(biāo),我司直接找別人施工,我們收9個點(diǎn)發(fā)票,我們是開9個點(diǎn)的建筑服務(wù)發(fā)票嗎,這樣合法合規(guī)嗎
老師,399的課程怎么下載保存呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是每個季度不超過30萬就不用上增值稅呢?4月營業(yè)額有9萬,5月營業(yè)額有4萬,6有營業(yè)額有16萬,整個二季度才29萬,這樣申報(bào)是不是就不用上增值稅呢?
老師你好,一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;光學(xué)玻璃制造;技術(shù)玻璃制品制造;技術(shù)玻璃制品銷售;玻璃制造;光學(xué)玻璃銷售;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備銷售;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);離岸貿(mào)易經(jīng)營;國內(nèi)貿(mào)易代理;技術(shù)進(jìn)出口;數(shù)字技術(shù)服務(wù)。公司經(jīng)營范圍是這個,但是對方公司嗯有開給我電子發(fā)票,我買了東西回來,但是我這邊沒有開發(fā)票,開有電子發(fā)票出去的能抵扣嗎
小規(guī)模季度開票不超過多少 不用交稅? 不用交什么稅?
老師,個體戶的核定征收,是要看企業(yè)的什么才定核定?有什么規(guī)定嗎?
文化事業(yè)建設(shè)稅,是不是只要一個季度不超30萬,不交增值稅,就算開了廣告服務(wù)或者娛樂服務(wù),可以不用交文化事業(yè)建設(shè)稅
沒有成本票,核定征收 ,全部屬于利潤
你好,那你應(yīng)該有成本發(fā)生吧,你成本正常做賬。
沒有發(fā)票的也做進(jìn)去。
但是原來個體戶的時(shí)候不需要成本票,也不交稅呀,那么沒有成本票做賬的話,成本能稅前扣除嗎
你好,沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅的 但是你賬上需要做
那也就是說我們以前是個體工商戶 那幾個月開的票也要按照利潤交企業(yè)所得稅了 是嗎
查賬征稅的。根據(jù)利潤來。