你好,那你之前核定征稅的利潤是盈利的嗎?

老師 我們單位原來是個(gè)體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來是個(gè)體戶的時(shí)候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經(jīng)交了增值稅和個(gè)人所得稅了 ,收到的這個(gè)款是不是直接屬于原來個(gè)體戶的經(jīng)營所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個(gè)轉(zhuǎn)企了,以前個(gè)體工商戶的時(shí)候, 往外開了100多萬的發(fā)票 ,然后增值稅和個(gè)人所得稅都交了 ,然后個(gè)轉(zhuǎn)企了之后 ,那筆貨款才到賬, 那么這筆貨款直接就打給原來個(gè)體戶的經(jīng)營者,直接備注寫分紅就可以是嗎
老師 我們單位1~10月份是個(gè)體戶 核定征收 然后不是按利潤交企業(yè)所得稅 然后從11月份開始 11月 12月 開了兩張發(fā)票是有利潤的 但是它利潤是全年的利潤 我該怎么做賬才能導(dǎo)致1~10月份的利潤不用交稅呢
老師 我們單位原來屬于個(gè)體工商戶 今年截止到個(gè)轉(zhuǎn)企開了不到6000的普票 ,10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤算上了我原來是個(gè)體工商戶的利潤 但是原來個(gè)體工商戶的時(shí)候是核定征收 也不用交個(gè)人所得稅 現(xiàn)在這利潤里頭是不是多報(bào)利潤了,多交企業(yè)所得稅了呢
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤是7萬,然后呢,因?yàn)?025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)未分配利潤7萬多來交個(gè)人所得稅分紅呢?
請(qǐng)問個(gè)人注冊(cè)了公司,再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個(gè)人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個(gè)體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個(gè)個(gè)體戶的個(gè)人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,使用云倉的電商商家(使用的erp是旺店通),采購時(shí)入到云倉,云倉就推單推到旺店通?電商平臺(tái)銷售時(shí)把訂單推單推到旺店通,旺店通推到云倉,這樣旺店通就實(shí)現(xiàn)了庫存的實(shí)時(shí)同步?
小規(guī)模公司,增值稅率13%,季度開票不含稅金額29萬,專票不含稅金額1萬,請(qǐng)問本季度交增值稅多少?
老師,根據(jù)利潤表來看是盈利的,但現(xiàn)金流很少,原因有可能是哪些
老師,根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表,從決策者角度出發(fā)可以展開哪些分析?
老師,假如我們委托A公司報(bào)關(guān),A又委托B,那B填報(bào)關(guān)單的時(shí)候,境內(nèi)發(fā)貨人是填誰?,生產(chǎn)銷售單位填誰?還有境內(nèi)貨源地填啥?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶季度報(bào)經(jīng)營所得時(shí),比如所得1000,那這樣每個(gè)季度扣除生計(jì)費(fèi)用15000是不是就浪費(fèi)了,下個(gè)季度如果銷售額5萬,扣除費(fèi)用還是15000嗎?能累計(jì)扣除費(fèi)用嗎?
鋼鐵行業(yè),居間費(fèi)怎么付
當(dāng)分公司報(bào)表未交稅金和總公司報(bào)表未交稅金出現(xiàn)差額的時(shí)候,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?


沒有成本票,核定征收 ,全部屬于利潤
你好,那你應(yīng)該有成本發(fā)生吧,你成本正常做賬。
沒有發(fā)票的也做進(jìn)去。
但是原來個(gè)體戶的時(shí)候不需要成本票,也不交稅呀,那么沒有成本票做賬的話,成本能稅前扣除嗎
你好,沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅的 但是你賬上需要做
那也就是說我們以前是個(gè)體工商戶 那幾個(gè)月開的票也要按照利潤交企業(yè)所得稅了 是嗎
查賬征稅的。根據(jù)利潤來。