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借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2% 是這樣嗎

2020-08-26 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 12:34

你好 你是小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠的話 按1%來做賬就行 比如 3月取得了8萬開票收入 借:銀行存款8 貸:主營業(yè)務(wù)收入7.92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 貸:營業(yè)外收入0.08

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快賬用戶1496 追問 2020-08-26 12:36

我們是湖北的,今年免增稅,那應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-08-26 12:38

你好 ,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 免的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入

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快賬用戶1496 追問 2020-08-26 12:40

借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅1% 貸:營業(yè)外收入1% 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 12:41

你好 嗯是的 是這樣理解的

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快賬用戶1496 追問 2020-08-26 12:42

那就是說原本國家規(guī)定的3%優(yōu)惠成1%,這其中的2%我是不用管的

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齊紅老師 解答 2020-08-26 12:44

你好 是的 在超過30萬,那2個(gè)點(diǎn)做減免收入

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快賬用戶1496 追問 2020-08-26 12:45

哦,就是說季度收入超過30萬,就不是按照小微企業(yè)1%的優(yōu)惠政策來,就變成3%優(yōu)惠成2%了

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齊紅老師 解答 2020-08-26 12:46

你好 意思你如果不超過30萬 就要把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 超過了30萬才繳納增值稅 你就把1%繳納的 做銀行存款繳納 。 另外2%做營業(yè)外收入里面去

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快賬用戶1496 追問 2020-08-26 13:02

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-26 13:04

沒事的 希望能幫到你

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你好 你是小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠的話 按1%來做賬就行 比如 3月取得了8萬開票收入 借:銀行存款8 貸:主營業(yè)務(wù)收入7.92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 貸:營業(yè)外收入0.08
2020-08-26
你好,免稅直接不用做的,因?yàn)槭且咔槠陂g的免稅,直接不用做
2020-08-26
你好,能提供一下題目的圖片?
2020-12-03
同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。
2022-01-06
同學(xué)您好,您的分錄應(yīng)該是沒問題的
2024-08-01
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