你好 你是小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠的話 按1%來做賬就行 比如 3月取得了8萬開票收入 借:銀行存款8 貸:主營業(yè)務(wù)收入7.92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 貸:營業(yè)外收入0.08
借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2% 是這樣嗎
湖北省針對(duì)小規(guī)模納稅人免增增值稅分錄 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅1% 貸:營業(yè)外收入1% 如果季度達(dá)到了30萬,分錄如下: 借:現(xiàn)金或銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅3% 繳納時(shí): 借:增值稅1% 貸:銀存 1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2%
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
損益類科目 屬于收入的:借一貸十 1主營業(yè)務(wù)收入2其他業(yè)務(wù)收入3營業(yè)外收入 屬于費(fèi)用的:借十貸一 1銷售費(fèi)2財(cái)務(wù)費(fèi)3管理費(fèi) 屬于成本的:借十貸一 1主營業(yè)務(wù)成本2其他業(yè)務(wù)成本 請(qǐng)問 4公允價(jià)值變動(dòng)損益 借?貸? 5投資收益 借?貸? 6資產(chǎn)處置損益 借?貸? 7稅金及附加 借?貸? 8資產(chǎn)減值損失 借?貸? 9營業(yè)外支出 借?貸? 10所得稅費(fèi)用 借?貸? 11信用減值損失 借?貸? 9營業(yè)外支出 借?貸? 11所得稅費(fèi)用 借?貸? 12信用減值損失 借?貸? 這4~12項(xiàng)歸屬哪里?(收入?費(fèi)用?成本?)借方是增是減,貸方是增是減?
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開票分錄是不是這樣寫,1.借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營業(yè)外收入
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
我們是湖北的,今年免增稅,那應(yīng)該怎么做呢
你好 ,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 免的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入
借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅1% 貸:營業(yè)外收入1% 這樣嗎
你好 嗯是的 是這樣理解的
那就是說原本國家規(guī)定的3%優(yōu)惠成1%,這其中的2%我是不用管的
你好 是的 在超過30萬,那2個(gè)點(diǎn)做減免收入
哦,就是說季度收入超過30萬,就不是按照小微企業(yè)1%的優(yōu)惠政策來,就變成3%優(yōu)惠成2%了
你好 意思你如果不超過30萬 就要把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 超過了30萬才繳納增值稅 你就把1%繳納的 做銀行存款繳納 。 另外2%做營業(yè)外收入里面去
好的,明白了,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你