職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除限額是64 實(shí)際發(fā)生了80 在算利潤時 多減了16 所以要調(diào)增16 福利費(fèi)限額為112 實(shí)際發(fā)生80 沒超限額 不需要調(diào)增
請問下,這題中職工教育經(jīng)費(fèi)為什么要調(diào)增呢,什么情況下調(diào)增,什么情況下調(diào)減呢,那這題中的職工福利費(fèi)是要調(diào)增還是調(diào)減呢,謝謝
工資為啥要調(diào)增啊,不是發(fā)生多少記多少費(fèi)用么,什么情況下要調(diào)增呢
2.企業(yè)職工全年工資薪金為500萬元,扣除的成本費(fèi)用中職工福利費(fèi)80萬元、職工工會經(jīng)費(fèi)15萬元和職工教育費(fèi)30萬元,該企業(yè)已成立工會組織,撥繳工會經(jīng)費(fèi)有上繳的專用收據(jù)。根據(jù)以下要求進(jìn)行計算,并寫出計算過程。1)職工福利費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)=2)職工福利費(fèi)用調(diào)增還是調(diào)減?金額為多少?3)職工工會經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=4)職工工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增還是調(diào)減?金額為多少?5)職工教育經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=6)職工工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增還是調(diào)減?
企業(yè)職工全年工資薪金為500萬元,扣除的成本費(fèi)用中職工福利費(fèi)80萬元、職工工會經(jīng)費(fèi)15萬元和職工教育費(fèi)30萬元,該企業(yè)已成立工會組織,撥繳工會經(jīng)費(fèi)有上繳的專用收據(jù)。根據(jù)以下要求進(jìn)行計算,并寫出計算過程。1)職工福利費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)=2)職工福利費(fèi)用調(diào)增還是調(diào)減?金額為多少?3)職工工會經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=4)職工工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增還是調(diào)減?金額為多少?5)職工教育經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=6)職工工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增還是調(diào)減?
企業(yè)職工全年薪資為1000萬元,扣除的成本費(fèi)用中職工福利費(fèi)142萬元,職工工會經(jīng)費(fèi)21萬元和職工教育費(fèi)70萬元,該企業(yè)已成立工會組織,撥繳工會經(jīng)費(fèi)有上繳的專用收據(jù)。根據(jù)以下要求進(jìn)行計算,并寫出計算過程。1)職工福利費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)=2)職工福利費(fèi)用調(diào)減還是調(diào)增?金額為多少?3)職工工會經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=4)職工工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增還是調(diào)減?金額為多少?5)職工教育經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=6)職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增還是調(diào)減?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做