你沖減其他應(yīng)收款,然后給她錢就可以
工資里代扣的職工水電費,上個月多扣了三百多(掛的其他應(yīng)收),這個月退回應(yīng)該怎么做分錄
老師,生產(chǎn)部有個員工離職了,有一部分工資沒發(fā),還掛著賬,這個月我發(fā)現(xiàn)還有三百多沒扣他的,本月我應(yīng)該怎么做賬
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計提了600元!本月應(yīng)退給他?、诒驹陆又鄢?月-8月補交的社保費用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應(yīng)付職工薪酬?
上個月工資錯誤,個稅多扣了,這個月工資應(yīng)該怎么調(diào)回來?是將多扣的個稅補到工資里?還是要退稅啊?
其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當(dāng)時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?
報關(guān)的錢提不出來了,
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費給我,公司幫給車輛所有費用。包括油保險費等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費基數(shù)如何填寫確認?是個人還是單位的繳費基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計200元,這個200計入財務(wù)費用-手續(xù)費?可以嗎還是什么明細
老師您好。我想問一下。在實際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
上個月是其他應(yīng)收是做的貸方,這次放借方?
是的,你的理解是對的
為啥不可以做貸方負數(shù)呢
貸方負數(shù)也是可以的